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二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
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2019-12-09
請(qǐng)問學(xué)堂哪個(gè)答疑老師有稅負(fù)率測(cè)算表?可否發(fā)一份借簽?謝謝
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2020-02-10
請(qǐng)問季報(bào)所得稅的時(shí)候有交所得稅,所得稅匯算清繳的時(shí)候企業(yè)虧損,不想辦理退稅,應(yīng)該怎么調(diào)增呢?
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2020-05-13
個(gè)人所得稅匯算清繳,有兩處取得的收入怎么匯算清繳呢
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2020-06-03
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
請(qǐng)問老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補(bǔ)交了16萬,j一共是57萬,到2018年末的賬戶,借方余額是57萬,請(qǐng)問作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
老師,就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報(bào)表更改一下,調(diào)成不退稅,也不交稅就可以了。。其他的不用做處理,包括賬務(wù)上,會(huì)計(jì)憑證?
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2021-11-26
請(qǐng)問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計(jì)提時(shí)總額為2萬需要減去1萬只計(jì)提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問題嗎?
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2019-10-12
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,年終虧損了,但是之前季度有預(yù)交的一部分稅,這怎么辦
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2016-05-17
請(qǐng)問老師毛坯和精裝交付在稅收清算上有什么區(qū)別?
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2018-05-24
老師我們?cè)?月報(bào)2019年匯算清繳應(yīng)退稅額大于我2020年2季度所得稅,請(qǐng)問可以用匯算清繳的錢來低2季度的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-07-14
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
@答疑-張老師(702433146) 只有一個(gè)CA,象u盤一樣的,沒有金穗盤,每個(gè)月報(bào)了個(gè)稅,還用清卡嗎?
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2019-06-10
個(gè)人所得稅清算的收入包括個(gè)人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅是按全年銷售報(bào)的,這個(gè)是不是和企業(yè)所得稅一樣,是預(yù)繳的,年度結(jié)束后匯算清繳的,因?yàn)槲覉?bào)的時(shí)候看到“據(jù)實(shí)預(yù)繳”
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2018-11-05
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
請(qǐng)老師解答圖文的疑問謝謝
1/265
2019-06-21
有又賴小明老師的答疑群?jiǎn)?/span>
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2022-04-20