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我想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳(查賬征收)需要些什么資料,具體的流程是什么
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2021-05-10
單位2017年度的所得稅納稅情況進(jìn)行了稅收風(fēng)險(xiǎn)分析,由于連續(xù)三年虧損,你單位被納入本次后續(xù)審核自審企業(yè)名單。請(qǐng)你單位在2018年08月27日前,對(duì)照稅收法律規(guī)定相關(guān)文件,對(duì)2017年度納稅情況進(jìn)行自審(有重大涉稅調(diào)整事項(xiàng)的應(yīng)追溯調(diào)整到以前年度),自審發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)作納稅調(diào)整。自審?fù)瓿珊?填寫《企業(yè)所得稅匯算清繳自審報(bào)告表》,要從哪些方面自查?
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2018-08-18
企業(yè)所得稅匯算清繳的會(huì)計(jì)科目怎么做?補(bǔ)繳的稅款的?
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2021-06-04
2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納,如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-24
老師,咨詢一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07
老師,現(xiàn)在我企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)報(bào)了,像18年6月之后公司沒生產(chǎn),就沒做賬,但是年底季報(bào)是按照6月份的數(shù)據(jù)算的,那去年6到12月份的很多費(fèi)用發(fā)票,還有發(fā)生的18年6月份的費(fèi)用該怎么做賬呢?
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2019-05-25
企業(yè)所得稅匯算清繳,我去年有一個(gè)利息收入2.83還要教所得稅嗎
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2016-05-04
應(yīng)收賬款期末余額為0,之前計(jì)提減值準(zhǔn)備全部轉(zhuǎn)回,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是利潤(rùn)總額應(yīng)該相應(yīng)調(diào)減嗎
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2019-01-25
個(gè)體戶要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,怎么看個(gè)體戶是核定征收的還是查賬征收的?
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2023-03-28
請(qǐng)問下:20年一季度企業(yè)所得申報(bào),在還沒有申報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算清繳,是不是就帶不出以前年度彌補(bǔ)虧損額呀?如果帶不出又還沒申報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳,一季度可能就存在交稅的情況,像這種情況我可以先把19年折舊費(fèi)用調(diào)減額填進(jìn)去吧,是填一個(gè)季度的折舊費(fèi)用的數(shù)據(jù)還是填一年的數(shù)據(jù)呢?
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2020-03-30
1.老師,做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我2021年實(shí)際全年計(jì)提的工資假設(shè)是10萬,截止21年12月實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)是8萬,有2萬是在22年1月份發(fā)放的,這2萬需要調(diào)增嗎? 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照計(jì)提數(shù)10萬的2%計(jì)提的即2000,截止21年實(shí)際發(fā)放了1800的工會(huì)經(jīng)費(fèi),剩余的200是在22年1月份發(fā)放的,那22年發(fā)放的200需要調(diào)增嗎? 3.在填寫A105050職工薪酬調(diào)整項(xiàng)目時(shí),賬栽金額應(yīng)填寫10萬還是8萬?
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2022-05-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳虧損10W,需要做賬務(wù)處理嗎?如果做,該怎么做呢?
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2018-05-08
老師,核定征收的企業(yè)是不是也不需要企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-07-26
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅要下載企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)系統(tǒng)嗎?還是直接插入CA,點(diǎn)納稅申報(bào),選2016年年報(bào)進(jìn)入申報(bào)呢?
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2017-05-14
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),想納稅調(diào)增一些金額,適當(dāng)?shù)睦U納點(diǎn)所得稅,因?yàn)槿绻辉黾咏痤~調(diào)增的話就是負(fù)數(shù),不需要繳納企稅,我這樣說老師能明白嗎?這樣自己隨便加金額可以嗎?
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2020-05-15
您好老師,注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照都需要什么手續(xù)???還有企業(yè)所得稅匯算清繳還有工商年報(bào)是不是都得做完
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2022-04-05
公司18年的一筆支出,對(duì)方要19年4月才能開票,5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用能在稅前扣除嗎?
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2019-03-26
老師我們是技術(shù)服務(wù)享受加計(jì)抵減政策,企業(yè)所得稅匯算清繳需要填表嗎
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2021-04-02
老師,我們公司企業(yè)所得稅匯算清繳要核定征收,然后剛提交了征收表,是不是不能馬上網(wǎng)上申報(bào)?我剛點(diǎn)進(jìn)去,那些從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)這些數(shù)據(jù)不能錄進(jìn)去
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2020-03-18
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告:企業(yè)所得稅涉及稅款待核實(shí)該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項(xiàng),請(qǐng)核查優(yōu)惠備案資料,企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元,該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報(bào)的“營(yíng)業(yè)成本”金額17930元大于《利潤(rùn)表》的“營(yíng)業(yè)成本”金額0元,多申報(bào)營(yíng)業(yè)成本,影響企業(yè)所得稅,最終以實(shí)際核實(shí)的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
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2019-04-04