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所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額,和平時(shí)所得稅預(yù)交表里的資產(chǎn)總額對(duì)不上,平時(shí)的填錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?
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2020-05-13
老師,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是556.06萬(wàn)元,關(guān)鍵怎么算企業(yè)所得稅額呢,給的答案也看不懂呢,應(yīng)納稅所得額技術(shù)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)算進(jìn)去了,為什么還要算所得稅額額額時(shí)候再考慮一次?
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2020-07-21
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額是按照直接法計(jì)算的嗎?匯算清繳就是按照間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額咯?
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2022-02-28
老師,什么時(shí)候正常答疑啊
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2020-01-26
@答疑梅老師(3427630070) 金額是對(duì)了
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2018-10-23
老師 以后群里不答疑了嗎?
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2018-12-16
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅是按全年銷售報(bào)的,這個(gè)是不是和企業(yè)所得稅一樣,是預(yù)繳的,年度結(jié)束后匯算清繳的,因?yàn)槲覉?bào)的時(shí)候看到“據(jù)實(shí)預(yù)繳”
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2018-11-05
個(gè)人所得稅清算的收入包括個(gè)人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
民非企業(yè)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)總額可以填零申報(bào)嗎?到時(shí)候每年清算時(shí)再清繳。
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2019-04-11
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-28
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師:請(qǐng)問(wèn):做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
請(qǐng)問(wèn)老師毛坯和精裝交付在稅收清算上有什么區(qū)別?
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2018-05-24
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬(wàn)多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的?
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2018-04-28
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬(wàn)企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補(bǔ)交了16萬(wàn),j一共是57萬(wàn),到2018年末的賬戶,借方余額是57萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28