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我們是建材行業(yè)的一般納稅人,屬于商貿企業(yè),經營范圍上寫的有:管道及雨水收集系統(tǒng)技術服務;管道及雨水收集系統(tǒng)設立、安裝施工。 平常開的發(fā)票都是13%的貨物銷售發(fā)票,這次客戶要9%稅率的專票,我可以開“建筑服務”類的“雨水收集系統(tǒng)安裝施工”這樣的發(fā)票嗎?“建筑服務”是9%的稅率
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2020-04-24
給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產成本、管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
老師好,某公司為建筑安裝公司,那么該公司是屬于什么行業(yè)的? 他的經營范圍為:建筑工程施工;園林綠化施工;物業(yè)管理;房屋租賃;裝修、裝飾;建筑材料,水泥預制構件,磚瓦,金屬、木質門窗制造;建筑設備租賃;工程咨詢服務;水暖器材、五交化、土產日雜、農畜產品零售。
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2018-10-30
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現(xiàn)在是我們公司和商業(yè)管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現(xiàn)在注冊的時候有房屋所有權人這個要填寫,那我是填寫商業(yè)管理公司的法人還是房地產法人的?
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2022-03-14
房地產開發(fā)總公司,和承建商總公司簽工程合同。承建分公司承建分公司的工程,工程款從分公司對公賬戶轉到承建商分公司,專票是承建商總公司開給開發(fā)商分公司的,會有什么稅務風險,怎么走帳更合適
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2018-05-31
你好,請問中秋給員工福利費的會計分錄是:借管理費用--福利費,貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應付職工薪酬--福利費,貸銀行存款,借管理費用,貸應付職工薪酬--福利費。謝謝
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2019-09-20
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對舊法人有影響嗎?還是對新公司有影響?
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2019-07-13
4.銷售材料一批,原材料實際成本為80 000元銷售價款為100 000元,材料已經發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計提并支付應付職工工資600 000元,其中生產車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設銷售機構人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應付職工工資已通過銀行轉賬支付。 6.計提并繳納職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等社會保險費240 000元,其中生產車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設銷售機構人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據上述職工工資總額的14%提取福利費。 8.收到上月預付給B公司款項的原材料,材料價款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗收入庫。 9.購入不需安裝的設備一臺,用銀行存款支付相關款項共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
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2023-11-17
請問如果本企業(yè)收到了固定資產捐贈,賬目上處理:借:固定資產(捐贈) 貸:非營運收入 ,這樣當然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應該如何取得?
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2019-04-09
某企業(yè)11月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
老師我6月份收到我司購買的固定資產(機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
公司法人在別的企業(yè)已經繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
上任會計未移交賬務,老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據不管行嗎?
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2023-08-02
房地產企業(yè)投資期和建設期管理費占比多少合理?
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2019-03-04
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅?。? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務處理:借:管理費用-年終獎,貸:應付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅??? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23