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你好老師,公司是新建的,收購農(nóng)民自產(chǎn)的玉米進(jìn)行烘干是免稅的嗎?
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2019-09-26
老師,此次疫情都物業(yè)公司有沒有可以享受的稅收減免優(yōu)惠政策呢
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2020-02-17
公司有時(shí)會(huì)送一些免費(fèi)配件給客戶,也視為銷售,做了銷售收入,對(duì)于無法收回的款項(xiàng),怎么辦?
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2017-06-14
咨詢一下小規(guī)模企業(yè)季度收入未達(dá)起征點(diǎn),可以享受增值稅免稅,那企業(yè)所得稅如何征收呢?
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2018-12-28
請(qǐng)教大家一個(gè)問題。固定資產(chǎn)清理,征收是減按2%,免的1%那部分稅額是不是要做營業(yè)外收入?
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2019-09-24
小規(guī)模納稅人,一季度增值稅2583元,享免稅但未做免稅的賬務(wù)處理,稅務(wù)局也未扣稅,現(xiàn)在需要在年末補(bǔ)做1季度免稅的賬務(wù)處理嗎?記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2583,貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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2019-01-06
某個(gè)體工商戶為小規(guī)模納稅人(按季納稅),2024年第一季度取得銷售收入情況如下:銷售貨物不含稅收入18萬元、出租閑置商鋪(租期3個(gè)月)取得含稅收入21萬元。則下列表述中正確的是( )。 A.租金收入按月分?jǐn)偤?,月銷售額未超過10萬元,享受免稅 B.該納稅人銷售貨物收入享受免稅,租金收入照章納稅 C.該納稅人第一季度應(yīng)納稅額為1.18萬元 D.該納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票 老師,本題為什么選C小規(guī)模不是一個(gè)季度30萬收入是免稅的嗎,不應(yīng)該是超過30萬才征稅的嗎
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2024-12-02
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
老師您好,疫情期間生活服務(wù)小規(guī)模納稅人減免增值稅。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 等科目   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款”結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是直接通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(這條分錄是否要換成:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款)   貸:營業(yè)外收入
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2021-02-07
1美元對(duì)人民幣6.8896,如果我的出口FOB價(jià)為58084美元,那么我報(bào)增值稅申報(bào)表中的出口免稅收入是多少?如何算?
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2019-10-31
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售收入在30萬以內(nèi),減免增值稅,開的普票,銷項(xiàng)稅怎么做分錄,
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2019-06-24
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報(bào)增值稅減免稅明細(xì)的時(shí)候,免稅收入為開票金額負(fù)數(shù),免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù),該怎么填報(bào)? 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期
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2020-01-12
應(yīng)繳銷項(xiàng)稅稅部分,因?yàn)樵聽I業(yè)額在5000至20000元,可以享受免稅。應(yīng)繳銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后這部分營業(yè)外收入怎么申報(bào)所得稅?
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2024-04-18
小規(guī)模納稅人增值稅與附加稅都是季報(bào),在季度的前兩個(gè)月收入沒有達(dá)到3萬,第三個(gè)月收入超3萬,但季度總收入沒超過9萬,免增值稅,但要交第三個(gè)月超3萬收入的城建稅嗎
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2018-08-04
小規(guī)模的3萬以下收入,是免征增值稅的,比如當(dāng)月收入20600元分錄如下: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 20600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 600結(jié)轉(zhuǎn)收入稅費(fèi) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 600
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2017-03-26
麻煩問一下自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)享受免稅政策 但有一半的收入為零售為無票收入 每月申報(bào)增值稅時(shí)只申報(bào)了 開票這部分收入 現(xiàn)在到季報(bào)了能把這部分無票收入補(bǔ)報(bào)嗎
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2019-10-17
簡易征收的企業(yè)能不能做280的增值稅減免
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2020-04-08
請(qǐng)問現(xiàn)在月銷售收入不到10萬的教附和地方附加還免不的? 城建稅和印花稅不免的吧 就免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎 小規(guī)模和一般納稅人都適用嗎?
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2022-03-12
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時(shí),還需要做什么分錄嗎?不然的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15