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老師,稅務(wù)師考試 是所有的考試科目的多選題均是漏選得分 還是 不得分呢?還是說會計跟其他的不一樣,會計漏選也沒有分
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2019-12-23
取得用于出口退稅貨物的其他增值稅發(fā)票
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2017-06-20
G集團(tuán)是一家中外合資經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè),并在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),2018年其境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納所得稅額為4000萬元,A國分支機(jī)構(gòu)所得為2000萬元,其經(jīng)營所得1500萬元,A國稅率為30%,投資所得500萬元,稅率為10%。B國分支機(jī)構(gòu)所得為1000萬元,其中經(jīng)營所得800萬元,稅率為35%,租賃所得200萬元,稅率為20%。用分國抵免限額法計算該集團(tuán)應(yīng)納所得稅稅額。
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2023-03-16
老師,員工獎勵和企業(yè)承擔(dān)的個人所得稅需要納稅調(diào)增,是不是填在扣除類與取得收入無關(guān)的支出欄,還是填在其他地方?
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2019-04-29
收到保證金時豐禾的賬是借:銀行 貸:其他應(yīng)收-中潤 用中稷去退保證金時 借:其他應(yīng)收款-中潤 貸:銀行 豐禾到時還得再做一筆分錄借:其他應(yīng)收-中潤 貸:其他應(yīng)收-中稷 那中稷賬上借:其他應(yīng)收-豐禾 貸:其他應(yīng)收-中潤 這樣兩家賬才能平對吧
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2021-01-04
會計主體所核算的生產(chǎn)經(jīng)營活動也包括其他企業(yè)或投資者以外的其他經(jīng)營活動 是否正確?
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2022-01-05
借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—個稅 貸銀行存款 應(yīng)該記錄再其他應(yīng)收款 — 社保,所以記錯了。怎么調(diào)整
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2021-11-24
老師,我們企業(yè)是今年5月份新辦的企業(yè),4,5,6月份的工資是老板自己發(fā)放的,未交個人所得稅,我現(xiàn)在要去地稅補(bǔ)繳個人所得稅,其中有一名員工的工資5,6月份都是打到他老婆的銀行卡上的,從7月份開始才打到他自己的卡上,那5,6月份的個人所得稅是以他的名義補(bǔ)繳還是以他老婆的名義補(bǔ)繳
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2016-08-29
我們的工資有:1、應(yīng)付工資14萬-2萬社保-0.2萬個人所得稅,要減去:其他(扣遲、早退)、宿舍水電、食堂伙食,會計分錄怎么樣處理::其他520元、宿舍水電300元、食堂伙食600元)宿舍與食堂伙食這些所有員工需要承擔(dān)
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2018-01-08
居民個人陳紅2019年1-5月每月取得一資、新金收元,他收入,每月專項扣除會題為800元,每月專項附加扣除金額為1000元,無其他扣除和減免稅額。則其201g年1-5月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額為()元。
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2022-04-08
我們這邊有個股東退股,怎樣才能把他應(yīng)得的分紅給他,怎樣算所得稅
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2018-12-04
老師,我們公司跟搬運(yùn)工簽訂協(xié)議合同。那他們的所得也是跟工資一樣發(fā)放嗎?還是算他們勞務(wù)所得
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2020-03-23
個人工資6000元,沒有其他扣除實(shí)得工資多少?
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2019-11-29
老師你好,我們是個人獨(dú)資企業(yè),有廠房出租給其他廠家,現(xiàn)在要開發(fā)票給他們,我們可以直接開嗎?稅率是多少呢?所得稅怎么交呢?
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2019-11-28
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中,應(yīng)納稅所得額不超過30萬,其中“應(yīng)納稅所得額”是指的“應(yīng)納企業(yè)所得稅額”嗎
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2019-01-15
個人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營所得 法人交個人所得稅是他自己用現(xiàn)金交的,是不是在利潤分配中再補(bǔ)給他?
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2021-04-10
問題是你從其他應(yīng)付款借來錢,只用來付出錢,所以現(xiàn)金會越來越少,哪有錢來還其他應(yīng)付款?
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2017-03-23
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅,適用的稅率是(?。? A 15% B 20% C 25% D 33%
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2021-06-06
請教老師:我們企業(yè)是苗企業(yè)所得稅的,這樣,我的費(fèi)用支出原始憑據(jù)里,只要不涉及到其他稅種的,可以用白條是嗎?, 我們免企業(yè)所得稅的白條的話,讓他調(diào)增也不影響吧???比如,賬面盈利一百萬,,白條被調(diào)增三十萬,變成應(yīng)納稅所得額一百三十萬,還是免企業(yè)所得稅啊我這么理解對嗎?
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2022-05-25
當(dāng)年所得稅稅率為25%,從2017年開始適用的所得稅稅率為15%。遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額為25萬元(對應(yīng)的是計提的100萬壞賬準(zhǔn)備),遞延所得稅負(fù)債期初無余額,未來能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣可抵扣暫時性差異。 2016年12月31日,烤鴨店應(yīng)收賬款余額為3000萬元,當(dāng)年補(bǔ)提了200萬壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備的期末余額為300萬元。其他事項會計處理和稅法處理均一致。 要求:不考慮其他因素,編制2016年烤鴨店與所得稅相關(guān)的會計分錄
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2021-08-02