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其他應(yīng)收款–A公司2019年初是有余額10萬元的,但會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候按照余額為0元,一直做到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)余額跟A公司往來賬對(duì)不上就是差了這個(gè)余額10萬,請(qǐng)問一下這個(gè)賬改怎么調(diào)整
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2022-03-30
收到工傷生育基金戶來款怎么記賬,是其他應(yīng)收款么
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2018-07-24
老師,其他應(yīng)收款-賠償款要一直掛著嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-07-11
上月付過1萬元押金給對(duì)方,我是計(jì)其他應(yīng)收款科目的,這月又付了9萬貨款,一共是10萬元貨款,之前付的1萬元就當(dāng)貨款了,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?
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2018-10-31
歸還個(gè)貸之前以為是個(gè)人貸款做成了其他應(yīng)付款了,這個(gè)怎么改過來
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2022-03-31
#提問#,老師,我們幾個(gè)公司都是老板的,公司之間互相轉(zhuǎn)錢,我做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,這樣可以嗎?收到錢,我就做相反的分錄,這樣可以嗎?
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2020-06-05
上年度支付的房租掛的是其他應(yīng)收款,沒有收到房東開的發(fā)票,現(xiàn)在要怎么平賬?上年度支付時(shí)做的是借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款
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2022-04-28
老板自己賬上轉(zhuǎn)錢給另外一個(gè)股東,買公司股份的錢,沒走公司賬,以后公司要還給老板的,貸:其他應(yīng)付款,借方走什么科目啊
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2017-03-10
老師幫我理一理,給A員工宿舍交電費(fèi),借其他應(yīng)收款100,貸銀行存款100。然后A員工本月底薪3000+加班500-電費(fèi)100=應(yīng)發(fā)工資3400元。這個(gè)后面的分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2020-12-08
2021 年9月份發(fā)生的,老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應(yīng)收款1萬 現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方,先還的,之前沒有掛賬。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2022-03-04
服務(wù)行業(yè), 這份成本明細(xì)表麻煩看下,畫圈的都是外購的材料,自己沒有加工過。是不是不應(yīng)該做進(jìn)成本表里面,而是直接進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本。不 出售外購材料,只要做會(huì)計(jì)分錄,附上出庫單,完全不用做什么表格附上,這樣的理解對(duì)嗎
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2021-08-14
我們公司掛靠了幾個(gè)人的社保,16年17年代扣的全部金額都是掛在其他應(yīng)收款——個(gè)人名下,現(xiàn)在公司愿意承擔(dān)這幾個(gè)人單位部分的金額,這筆賬我該怎么調(diào)整,具體分錄?謝謝!
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2018-07-09
老板借款給公司,公司為了貸款走流水,款項(xiàng)全部打給多個(gè)私人賬戶,有部分是用于經(jīng)營(用于經(jīng)營的都沒有開票),有部分是借款,可不可以全部計(jì)入其他應(yīng)收款后面再還給老板
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2025-04-07
收到一筆“其他應(yīng)付款待清算過度款項(xiàng)--退稅”,這是個(gè)什么意思啊
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2019-08-03
我問下,先付的款但是還沒有收到票 是不是記其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款啊
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2022-04-12
我們公司招了一個(gè)殘疾人,需要給他發(fā)工資的,但是我們公司就答應(yīng)給他交社保,個(gè)人部分也公司承擔(dān),我們工資表要做一份他的工資,然后對(duì)公轉(zhuǎn)到他的卡里,卡在我們身上,后期取出來直接轉(zhuǎn)到對(duì)私賬上 老師,我這邊是直接把這個(gè)人的工資掛到其他應(yīng)收款里面去了,后期取出來直接充其他應(yīng)收款 我做的對(duì)嗎?還是說最好不要掛賬?
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2020-11-06
你好,公司一直是老板打款進(jìn)來,做其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板讓我把賬面上的所有費(fèi)用和其他應(yīng)付款對(duì)起來,可是我怎么算都對(duì)不上,該怎么辦呢?這個(gè)帳怎么對(duì)才正確?
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2021-07-11
上個(gè)月其他應(yīng)付款的余額是4873 39,上個(gè)月電費(fèi)水費(fèi)計(jì)提的數(shù)字總共是13646 .81,入賬戶其他應(yīng)付款,兩個(gè)數(shù)字對(duì)不上為什么
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2020-02-28
這個(gè)企業(yè)的其他應(yīng)付款都是這樣形成的:每個(gè)月業(yè)務(wù)結(jié)束后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不夠用,銀行提現(xiàn)還不夠,然后就做賬跟老板借款,時(shí)間長了,其他應(yīng)付款數(shù)額就非常大了。老師那這個(gè)如何解決呢?
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2018-05-16
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯(cuò)了,該如何調(diào)整?比如多攤銷了費(fèi)用和房租,其他應(yīng)收款核算的單位余額就不對(duì)了
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2020-04-15