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2013年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),但是未取得增值稅發(fā)票,15年又取得發(fā)票,這時(shí)要怎么作處理呢?
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2015-06-12
老師,我們客戶(hù)從國(guó)外贈(zèng)送給我們一臺(tái)摩托車(chē),我們用來(lái)進(jìn)行打樣,車(chē)款是客戶(hù)付的,進(jìn)口的關(guān)稅和增值稅是我們付的,這個(gè)我是否入固定資產(chǎn),貸:營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不進(jìn)行折舊呢?另外進(jìn)口的增值稅,用于抵扣后,還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-03-09
固定資產(chǎn)這塊什么情況下增值稅可以抵扣60%,什么情況下能夠抵扣40%?
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2018-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)廣州交增值稅稅局有沒(méi)有規(guī)定稅負(fù)率的
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2016-06-29
老師,您好!融資租賃的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出,可以確定所有權(quán),我這個(gè)還要通過(guò)固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)科目核算嗎?還是可以直接進(jìn)固定資產(chǎn)-機(jī)器?如果以固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)科目核算,最后還要轉(zhuǎn)列到固定資產(chǎn)-機(jī)器嗎?
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2022-02-22
27.下列各項(xiàng)中,構(gòu)成單位購(gòu)入不需安裝的固定資產(chǎn)的入賬成本的有()。A.購(gòu)買(mǎi)價(jià)款B.不可抵扣的增值稅等相關(guān)稅費(fèi)C.交付使用前發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)雜費(fèi)等D.專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)看一下這題為啥是選擇a B C D 為啥選擇B,不可抵扣的增值稅不是單獨(dú)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎,怎么要記入固定資產(chǎn)成本
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2019-03-24
單位轉(zhuǎn)讓舊的設(shè)備開(kāi)具增票,如何申報(bào)增值稅報(bào)表呢?單位當(dāng)月主營(yíng)收入90萬(wàn)元,出售舊設(shè)備10萬(wàn)元,總銷(xiāo)售收入是100萬(wàn)元,增值稅報(bào)表中的收入如何填寫(xiě)呢?老師上次說(shuō)收入是90萬(wàn)元。固定資產(chǎn)清理是10萬(wàn)元,這樣申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)就不一致了,如何調(diào)整?還是不理解。。。
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2017-04-11
老師您好!財(cái)務(wù)報(bào)表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
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2019-07-23
2017年1月1日以前,A、B兩家公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。A公司于2017年7月1日以其一項(xiàng)固定資產(chǎn)對(duì)B公司投資,取得B公司60%的股份。該固定資產(chǎn)原值4 500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊1 200萬(wàn)元,已提取減值準(zhǔn)備150萬(wàn)元,當(dāng)日該固定資產(chǎn)公允價(jià)值為3 750萬(wàn)元。投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值及賬面價(jià)值的總額均為6 000萬(wàn)元。假設(shè)A、B公司合并前雙方采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間均相同。不考慮增值稅等因素。A公司由于該項(xiàng)投資計(jì)入當(dāng)期損益的金額為( )萬(wàn)元。 老師幫忙寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,謝謝
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2022-03-23
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還沒(méi)有折舊,賣(mài)掉了,怎么做賬務(wù)處理?假如賬面原值10000,折舊了4000,賣(mài)了7000,具體分錄怎么寫(xiě)
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2018-04-08
你好老師,固定資產(chǎn)清理中的銷(xiāo)售收入需要繳納增值稅和附加稅嗎
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2019-09-03
老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2750元在18年都已經(jīng)折舊完2750了,2019年的年報(bào)是不是不需要申報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整這張表了?
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2020-05-20
小規(guī)模企業(yè)按照凈值金額處置固定資產(chǎn)如何計(jì)算繳納增值稅,如何做賬務(wù)處理
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2023-07-12
公司去年出售了一個(gè)固定資產(chǎn),出售時(shí)其中的配件忘記寫(xiě)分錄了,(配件也是固定資產(chǎn)),今年補(bǔ)做的時(shí)候:一.借:固定資產(chǎn)清理,308.99 累計(jì)折舊-其他設(shè)備 12829.01 貸:固定資產(chǎn)-其他設(shè)備 13138 二.借:現(xiàn)金 0 貸:固定資產(chǎn)清理 308.99 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)貨稅額 0 在補(bǔ)做第二筆分錄時(shí),遇到的問(wèn)題是,現(xiàn)金去年已經(jīng)收了,在賣(mài)出固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅了,那今年到這一步怎么寫(xiě)呢?如果像這樣寫(xiě),不是會(huì)借貸不等嗎?
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2019-04-01
老師 幫我看一下我錄入的固定資產(chǎn)原值是這樣的嗎 我們是小規(guī)模納稅人 我圈起來(lái)的那個(gè)是余額表的余額是汽車(chē)的原價(jià)加增值稅加購(gòu)置稅
1/544
2020-07-30
因抵扣了固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,而使當(dāng)年增值稅稅負(fù)未達(dá)標(biāo),可以嗎?
1/962
2017-05-24
公司名下轎車(chē)轉(zhuǎn)在個(gè)人名下,售車(chē)普票1000元,借記現(xiàn)金,貸記固定資產(chǎn)清理,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。在填報(bào)增值稅報(bào)表后,報(bào)表銷(xiāo)售額增加了,應(yīng)該怎么處理。
1/727
2021-12-02
銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的,請(qǐng)問(wèn)老師在安照處置固定資產(chǎn)的實(shí)際收到的錢(qián) 為繳納增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
1/1473
2020-04-10
借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)是什么意思,怎么和正常的不一樣
1/2310
2019-03-06
出售固定資產(chǎn)收入交16%的增值稅,納稅申報(bào)時(shí)填哪一項(xiàng)
1/888
2018-11-28