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1.某企業(yè)生產(chǎn)丙、丁兩種產(chǎn)品,共同耗用某種原材料,耗用量無法按產(chǎn)品劃分。單件產(chǎn)品 原材料消耗定額:丙產(chǎn)品 60 千克,丁產(chǎn)品 12 千克。產(chǎn)量:丙產(chǎn)品 100 件,丁產(chǎn)品 200 件。 丙丁、乙兩種產(chǎn)品實際發(fā)生原材料費用共計 21000 元。 要求:(1)計算丙、丁產(chǎn)品原材料定額消耗量; (2)計算原材料費用分配率; (3)按原材料定額消耗量比例分配計算丙、丁產(chǎn)品的原材料費用; (4)編制分配原材料費用的會計分錄(列出產(chǎn)品名稱)
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2020-06-18
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初+或-利潤分配本期發(fā)生額+本年凈利潤 我按這樣算出來填進負債表,但是不平衡啊
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2015-09-16
老師,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤怎么填列呢?
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2016-03-15
老師:未分配利潤年末不分配,但老板要取出一部分錢來,用取備用金的方式能取出來嗎?分錄怎么做呢?謝謝
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2015-08-10
一般的小企業(yè)有一個老板,年底分配出一部分給老板自己用,一部分留作公司運轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么做?
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2019-05-29
分配工資分錄怎么做?
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2018-12-14
老師,我已經(jīng)考過2次初級了。2次都沒過。第一次:20多分,30多分;第二次:經(jīng)濟法52分,初級實務(wù):72分。前段時間一直在刷模擬題,一套一套的那種。初級實務(wù)及格率是63%,經(jīng)濟法及格率是53%,請問我該怎么突破?
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2020-07-09
某公司年初未分配利潤為1000萬,當年實現(xiàn)凈利潤500萬,{按10%計提法定盈余公積,按5%計提任意盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬},不考慮其他因素,該公司年末未分配利潤為1325萬,如何寫會計分錄
1/2023
2019-07-18
2019年期初末分配利潤是40萬,然后1月份分紅了!分錄:計提借:利潤分配-應(yīng)付股利 400000 貸:應(yīng)付股利 400000借:利潤分配-末分配利潤 400000 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 400000支付:借:應(yīng)付股利 400000 貸:銀行存款 400000 這樣做分錄有沒有錯呀,但是報表勾稽關(guān)系末分配利潤期未減期初不等于凈利潤?這是咋回事呀?
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2019-03-15
老師:本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配后,利潤分配借方余額還需要做分錄嗎
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2020-01-14
做的內(nèi)賬,把利潤分配-未分配利潤轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款款中,怎么做分錄?
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2019-01-03
未分配利潤100w 凈利潤200w 百分之10提取 盈余公積 可供分配的利潤為?
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2023-12-14
按相關(guān)部門分配水電費的分錄是?支付時的分錄是?可以分配時就支付嗎?那分錄是?
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2017-03-15
請問這個制造費用分配,2000+2000是總小時?鍛造的小時數(shù)不是 8200×1/4小時=2050嗎
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2022-04-12
老師,資產(chǎn)負債表上的,未分配利潤是怎么出來的呀
2/281
2021-05-17
這個要怎么把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
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2017-12-14
這個它說我本人利潤,我虧了100,就是在本年利潤借方,那么為什么我轉(zhuǎn)到本地。利潤分配。這時候就轉(zhuǎn)到貸方去了,因為準備貸方是表示正佳呀,那正常,我不是。表示,我還有100塊錢賺了100塊,我本來不是本年利潤借方,是虧錢了嗎?
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2019-10-20
年底的利潤分配的賬務(wù)處理是怎么做的
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2020-01-06
年底12月的帳本公司是虧損的 就比平時多一比本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配嗎
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2019-01-07
我是做15年的帳,年底的本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配憑證做在了中間月份(比如8月份),這樣行嗎?需不需要必須做在12月份?
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2016-10-09