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老師 這筆分錄我可以把銀行存款合并寫嗎?
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2020-11-19
企業(yè)注銷時有存貨不用進項稅轉出了?那就是說也不用補交稅款了?
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2018-08-27
收到銀行利息,借:銀行存款,貸:財務費用-利息費用,這樣寫分錄可以嗎?
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2020-04-22
通信服務費是計入辦公費用吧,寬帶包年預存款,要計入攤銷費用嗎?
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2020-07-05
用友中利息收入分錄借方財務費用紅字借方銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-05
11日用銀行存款支付帶辦公用品費600元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)
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2023-02-14
公司收到現金貨款,直接走現金賬就不用再存銀行了吧,作為備用金
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2019-05-27
善衡公司2019年4月發(fā)生如下業(yè)務: 1.1日,用現金支付生產車間辦公費900元。 2.2日,開出現金支票提取4 000元備用金。 3.2日,銷售甲產品40件,價款總額140 400元。(暫不考慮增值稅) 4.4日,從銀行取得三年期借款200 000元存入銀行。 5.3日,銷售員陳雪預借差旅費6 000元,以現金付訖。 6.7日,用銀行存款支付生產車間水電費8 500元 7.9日,收到B公司歸還前欠貨款25 000元存入銀行 8.10日,購入不需要安裝的設備一臺,買價35 334元(暫不考慮增值稅),包裝費1 000元,運雜費800元,全部款項已用銀行存款支付。該設備已交付二車間使用。 9.16日,用銀行存款支付當月倉庫租金2 600元。 要求: (1)本期銀行存款借方發(fā)生額為__________ 元。 (2)本期銀行存款貸方發(fā)生額為__________ 元。
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2022-10-08
電腦記賬的話,不用登記賬本啦,庫存現金和銀行存款日記賬都可以直接在電腦登記吧,不用再登記賬本了吧
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2018-11-01
請問老師,我們在2021.12裝修600萬已預付500萬,2022 01月收到100萬發(fā)票,余下的500萬不知道什么時候開。 付款時: 借:預付賬款500萬 貸:銀行存款500萬 收到發(fā)票 借:長期待攤費用600萬 貸:預付賬款600 每月待攤時(按租房簽的合同5年攤銷 600/5/12) 借:銷售費用10萬 貸:長期待攤費用10萬 問題:1、以上我的分錄對嗎? 2、我21年匯算的時候待攤的10萬,實際來票是100萬,匯算要調減90萬嗎?來的發(fā)票100萬怎么做賬?
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2022-01-05
我的賬套里沒有待攤費用這個科目,那我預付的2018年的展會費用,怎么做分錄才合適。 已讀2017-10-05 10:12:35 回復:借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票計入銷售費用 借;銷售費用 貸;預付賬款,對方已經給我們開完發(fā)票了,只能今年做費用了么?但是我今年廣告費用已經超了,我想知道怎樣做分錄
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2017-10-05
支付了一筆相關招聘費用達10萬,如果不直接入費用,分4個月待攤,現在待攤費用科目已經取消,用預付賬款科目代替,會計分錄這樣寫嘛,支付的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款,分攤的時候 借:管理費用 貸:預付賬款,從本月開始攤銷還是從次月開始攤銷
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2016-07-06
中級實務第十章第二節(jié)借款費用單選32題甲公司于2×16年1月1日發(fā)行四年期一次還本付息的公司債券,債券面值1 000 000元 2 016.1.1 攤余成本 1000000- 34750 = 965250 2016.12.31 借:應付利息 50000 貸:銀行存款 50000 借:財務費用 57915 貸:應付利息 50000 應付債券-利息調整 7915 2017.01.01 攤余成本 攤余成本 = 965250 +7915= 973165 2017.12.31 財務費用= 973165 *0.06 = 58389.9 和參考答案有點出入,求解答
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2019-09-18
老師,請問每個月對公付款出去,是否都要做2筆分錄呢?先以銀行付款回單入賬借:應付賬款-XX公司 貸:銀行存款 ,再以發(fā)票入賬 借:管理費用/銷售費用 貸:應付賬款—XX公司 ?
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2016-12-13
6月的一筆分錄,借:管理費用-福利費 831.3 貸:銀行存款 831.3 后來發(fā)現實際只支付了831 元,這有0.3元的差額我用這筆分錄沖銷可以嗎? 借:管理費用-福利費 -0.3 貸:銀行存款 -0.3
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2017-09-25
那么借庫存現金5000貸銀行存款5000或借銀行存款5000貸庫存現金5000,怎么登賬薄
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2021-04-01
一年的車輛保險進行攤銷是不是要做兩個分錄啊,一個是借長期待攤費用——車輛保險貸:銀行存款,另一個是借:銷售費用??貸:長期待攤費用——車輛保險,下個月再進行銷售費用的憑證我們主管的意思是這么做,但是我不知道我做的對不對,所以想問問
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2016-09-23
老板用個人卡支付的水泥貨款,貨和發(fā)票都沒過來,基礎不好,做的是借:庫存現金 貸:其他應付款 然后借:預付賬款 貸:庫存現金 由于的庫存是負數,做了暫估 借:庫存商品—暫估 貸: 預付賬款 ,但是實際應該是借:預付賬款 貸:其他應付款 多繞了一筆庫存現金,現在怎么調賬,這是五月份的賬務
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2017-06-29
請問如果企業(yè)存在預付賬款,如何在費用科目用T型賬表示一年發(fā)生的費用?
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2019-08-13
工地增加兩臺配電箱,,借開發(fā)成本貸銀行存款,這樣做對嗎
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2017-01-04