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老師好!請(qǐng)問(wèn)年度所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)一次性折舊表里的稅收折舊額,是填本年折舊額還是累計(jì)折舊額?
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2021-05-09
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元,如何調(diào)為0
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2019-06-13
想向大家請(qǐng)教一下外地設(shè)立非獨(dú)立核算分公司的稅務(wù)和賬務(wù)處理問(wèn)題: 1)非獨(dú)立核算,是指賬務(wù)上分公司無(wú)需獨(dú)立核算,由總公司統(tǒng)一核算、統(tǒng)一做賬、統(tǒng)一做報(bào)表,是吧? 2)分公司所發(fā)生的業(yè)務(wù),需在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,無(wú)稅額也需零申報(bào),稅種包括流轉(zhuǎn)稅(增值稅或營(yíng)業(yè)稅等)及其附加稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、還有社保等,是吧?如果員工是跟總公司簽訂的勞動(dòng)合同,是否其個(gè)稅和社保就必須在總公司所受管轄稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納?企業(yè)所得稅遵”統(tǒng)一計(jì)算、分級(jí)管理、當(dāng)?shù)仡A(yù)繳、匯總清算“原則,是指由總公司統(tǒng)一計(jì)算稅額,由總分各地的稅局
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2014-09-14
老師 請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增之前按照1%預(yù)交的所得稅 請(qǐng)問(wèn)18年開票時(shí)還需要交所得稅嗎?我們公司18年是核定征收 核定收入的2%?
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2019-05-21
老師好,小規(guī)模納稅人成立好久了,稅局沒(méi)給核定企業(yè)所得稅,上個(gè)季度才給核上,當(dāng)時(shí)報(bào)所得稅報(bào)不了,現(xiàn)在提示逾期怎么辦?
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2021-07-08
個(gè)體戶核定個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定月征收額為10萬(wàn),征收率為0,那是不是月度10萬(wàn)都不用繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,也不用申報(bào)嗎?
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2020-01-15
我現(xiàn)在所在企業(yè)是做開發(fā)軟件的,今年做研發(fā)預(yù)算備案,申請(qǐng)后補(bǔ),也在培育高企,但是之前的賬務(wù)比較亂,所得稅是核定的,現(xiàn)在第一步是不是所得稅要改成查賬
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2021-03-25
7日,出納董明開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張,繳納應(yīng)交企業(yè)所得稅45549.18元,代繳上月已代扣個(gè)人所得稅2536.26元。相關(guān)單據(jù)交核算會(huì)計(jì)制單,結(jié)算號(hào)為263502,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計(jì)16張。編制會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-13
就是它的個(gè)體,他假如這個(gè)月開了100,他交增值稅。還有所得稅,一共算下來(lái)多少錢,核定征收的。
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2019-05-20
你好,想問(wèn)下非居民企業(yè)提供勞務(wù)增值稅和企業(yè)所得稅如何計(jì)算?稅務(wù)核定利潤(rùn)率30%,稅率25%
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2020-03-09
請(qǐng)問(wèn)本季度 所得稅享受減按25百分之再按百分之二十稅率核算 減免的稅額如何做分錄呢
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2019-04-16
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人核定征收,2019年1月開票495萬(wàn),這是小微企業(yè)嗎,企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
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2019-03-25
是不是2018年成立的公司,2021年1月才稅務(wù)登記,就不用匯算清繳所得稅?稅種核定在2021年1月
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2021-05-06
我想問(wèn)一下,我公司是核定征收的,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該怎么算這個(gè)季度具體交多少稅費(fèi)?
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2019-06-13
對(duì)于查賬征收的企業(yè),企業(yè)所得稅=利潤(rùn)*25%, 對(duì)于核定征收的企業(yè),企業(yè)所得說(shuō)=收入*核定率,是這樣嗎老師,一個(gè)是利潤(rùn),一個(gè)是收入,所以核定企業(yè),不管最終是盈虧,都按收入征收是嗎?
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2017-10-21
老師,我單位費(fèi)用不能準(zhǔn)確核算,企業(yè)所得稅是核率征收,成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就按收入減利潤(rùn)、稅金、一些管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用賬務(wù)處理嗎
1/1211
2017-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶,個(gè)稅申報(bào)時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得數(shù)據(jù)怎么申報(bào),核定征收,能準(zhǔn)確核算收入總額,收入總額數(shù)據(jù)是填銷售開票額嘛?
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2019-10-08
建安企業(yè),一般人,核定征收,2019年購(gòu)原材料,有入庫(kù)單,沒(méi)發(fā)票,到所得稅匯算也拿不到發(fā)票了,因?yàn)槭呛硕?,是不是沒(méi)有發(fā)票也可以?
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2020-04-24
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
老師,中原公司本年應(yīng)交所得稅33萬(wàn)元,所得稅率為33%,應(yīng)計(jì)入納稅所得的永久性差額為10萬(wàn)元,不應(yīng)該進(jìn)入納稅所得的時(shí)間差異為4萬(wàn)元,如果該公司采用納稅影響會(huì)計(jì)法核算,本年凈利潤(rùn)數(shù)額為多少萬(wàn)元?
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2019-10-08