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如果3月份申報(bào)了未開票收入,4月份將這部分未開票收入開票了,在納稅申報(bào)表中如何申報(bào)?
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2019-04-04
報(bào)完稅后,還用寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,銷項(xiàng)稅2206.16,抵扣后,期末留底未抵扣的稅額是21296.93.
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2018-08-06
:老師,我對(duì)未確認(rèn)融資費(fèi)用和未實(shí)現(xiàn)融資費(fèi)用,這兩個(gè)科目很不懂,不知道什么時(shí)候用哪個(gè)科目,
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2023-05-28
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
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2022-02-11
您好老師,是這樣的,綜合稅報(bào)里面有顯示城鎮(zhèn)土地使用稅,如果未采集,未關(guān)了,需不需要申報(bào)呀
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2020-10-23
你說資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn) 什么情況下能不等于損益表中的凈利潤(rùn)?
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2018-10-15
我是建筑勞務(wù)公司會(huì)計(jì),我公司至今未開票,也未收到款項(xiàng),工人工資如何入賬?工程合同已簽過
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2018-06-25
員工出差未借款,回來報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),財(cái)務(wù)暫未付款,怎么做分錄?用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
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2022-04-02
實(shí)習(xí)期的員工未與公司簽訂勞動(dòng)合同,實(shí)習(xí)期也未給繳納五險(xiǎn)一金,這個(gè)會(huì)不會(huì)存在什么隱患?
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2017-07-30
小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)9萬,增值稅報(bào)表填小微企業(yè)免稅額,要是個(gè)月不三萬填未達(dá)起征點(diǎn)對(duì)么?
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2018-07-19
老師你好!請(qǐng)問一下申報(bào)個(gè)人所得稅出現(xiàn)“上個(gè)所屬期未按照未按照全年6萬計(jì)算”,這個(gè)怎么辦?
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2024-04-10
目前未開票以后開票的收入部分怎么處理,質(zhì)保金是當(dāng)期確認(rèn)收入呢還是以后,當(dāng)期未開發(fā)票
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2018-12-22
我公司需要變更公司名稱,需要走哪些流程,手里還有未開完的票,和未認(rèn)證的票,應(yīng)該如何處理
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2018-11-27
您好,我公司未分配利潤(rùn)為正數(shù) 現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是根據(jù)未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)填嗎
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2023-12-12
涉及未確認(rèn)融資性售后回租業(yè)務(wù),借:銀行存款 未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款。科目做的對(duì)不對(duì)?
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2022-11-08
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)?。?/span>
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2017-11-17
我年底應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目:(借方)進(jìn)項(xiàng)稅額28906.90;轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48;減免稅款280。(貸方)銷項(xiàng)稅額162240.12;轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請(qǐng)問:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和減免稅款科目不該是零嗎?為什么會(huì)有余額?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-03-28
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么算的? 我的明細(xì)賬的截圖,在上面 明細(xì)賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師,我看出來了,分錄答案里面,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額,這么做對(duì)嗎?還是期初應(yīng)該是借方,他寫錯(cuò)了?
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2016-12-01
6月主營(yíng)收入:546226.42 稅額:32773.58 當(dāng)月有退回貨款,分錄:借主營(yíng)收入67300 貸:銀行存款 67300(未做銷項(xiàng)稅額分錄) 6月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按原收入額結(jié)轉(zhuǎn)了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17084.19 (有留抵稅額:8163.1,本月進(jìn)項(xiàng):7526.29) 6月按報(bào)表報(bào)稅是扣減了退回貨款的, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:478926.42 稅額:28735.59 扣減后 繳納稅額:13046.2 7月 :要如何調(diào)整
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2018-08-13
搞不明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,什么借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,怎么計(jì)算的
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2016-07-11