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5月份開了16%的稅票,沒有做未開票收入,稅局讓調(diào)整申報(bào)表,繳滯納金;或者沖紅,再開13%的,還有別的辦法沒
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2019-09-02
未開票收入我按開票做的憑證,而且我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度也不交稅。我計(jì)提這個(gè)銷項(xiàng)稅該如何處理?
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2020-01-08
問個(gè)問題,本月我報(bào)稅(有未開票的收入)。如果說下個(gè)月對方又要我開票了,怎么辦呢?這樣我是不是交了兩次稅?
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2020-11-30
你好,我問一下,我們有個(gè)客戶用私人賬戶轉(zhuǎn)錢轉(zhuǎn)到了我們公賬上,但是沒有開發(fā)票,這個(gè)要做未開票收入嗎?
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2018-12-19
老師好,小規(guī)模企業(yè)成立以來公戶有收入,但是對方全都不要發(fā)票,我們就沒買稅盤,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),如果我們做未開票收入,但是一直不買稅盤,有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝
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2019-06-19
老師 請問湖北小規(guī)模納稅企業(yè) 住宿行業(yè) 在四月份為對方補(bǔ)開2019年12月及2020年1月的專票 納稅申報(bào)該如何操作 此收入已經(jīng)在第一季度報(bào)了未開票收入的
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2020-04-21
向客戶開票備注收美金2300,換算開票人民幣為15640,客戶未付款請問分錄怎么寫主營業(yè)務(wù)成本是人民幣金額15640嗎?那應(yīng)收賬款以美金入賬嗎?還是以人民幣入賬?
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2019-08-02
當(dāng)月未購入多少原料,銷售收入低于銷售成本一般從哪些方面核對,
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2017-02-20
本期未發(fā)生其他期間費(fèi)用,只有一筆利息收入也要紅字計(jì)入貸方嗎?
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2018-10-30
老師:預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎?
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2020-04-28
收入和成本如何確認(rèn) 在途和未到賬資金怎么核算
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2021-09-17
請問一下銀行流水多了收銀系統(tǒng)未入賬怎么做啊
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2020-08-07
未交增值稅多0.02,該如何調(diào)整,這個(gè)公司沒有收入了
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2023-09-11
已宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利不應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)收股利?
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2019-03-19
12月份購進(jìn)貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未開銷項(xiàng)發(fā)票。因當(dāng)月暫估時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額也算進(jìn)去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時(shí)已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
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2023-03-01
企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請說明如何更正錯(cuò)賬
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2022-04-01
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無票的銷售在內(nèi)賬里就沒有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
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2014-10-18
我單位是合作社,收購食葵,款未付,若是出售出去,我要開銷售發(fā)票給對方單位,請問,我收購的食葵,款未付,我現(xiàn)在要不要開收購發(fā)票?
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2019-12-03
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬,我1月將甲公司的50萬預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬。4月他們要求我們開出40萬的發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-17