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我想請問一下 差額征稅 進項明細表填哪里
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2017-12-05
客戶提供明細表,金額:113800.00,往我公司對公賬戶匯款也是113800.00.我按照提供的數(shù)量單價,開出來的金額不是113800.00?
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2017-02-21
年末之后要打印憑證,明細賬?還有財務(wù)報表?總賬?
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2019-11-14
麻煩問問高手利潤表的管理費為何和明細賬的管理費數(shù)據(jù)有誤差,要怎么查啊
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2021-05-11
潤滑油經(jīng)銷企業(yè)是否必須填寫電子稅務(wù)局系統(tǒng)中表7成品油進銷存明細表?
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2019-12-12
老師,怎么把每月系統(tǒng)導出明細里客戶名稱,產(chǎn)品名稱,數(shù)量,對應(yīng)匯總到總表對應(yīng)的月份里。圖一是4月份明細,要匯總到圖二匯總表4月份里,對應(yīng)單位名稱,產(chǎn)品名稱
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2021-04-03
如果包含的話合計數(shù)就大于期間費用明細表里的職工薪酬這項申報時就過不去了
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2017-05-12
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
上個月轉(zhuǎn)出的進項稅在今天做納稅人申報表的時候進項稅額明細是不是要填進去?
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2018-06-01
老師,企業(yè)所得稅申報表里讓填寫資產(chǎn)總額,我不明白是什么,難道是企業(yè)的注冊資本?
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2016-04-06
14年 航天稅控盤 2張票據(jù)720+330=1050全額抵扣,但帳做錯了 誤 作: 借:營業(yè)費用 1050 貸:應(yīng)交稅金——增值稅減免 1050 結(jié)果又把其中一張票據(jù)認證了進項104.62元,導致稅務(wù)申報表多了稅金104.62,而實際做帳進項又沒有做這筆稅金,過了2月 又在申報表上申請減免945.38?請指教,謝謝
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2015-11-12
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表這樣填對嗎?圖一是我賬上的科目余額表,圖二是稅務(wù)年報報表
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2020-05-18
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問題,沒有太明白。為什么10萬的專票,不免增值稅。
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2022-02-08
減免稅調(diào)查表上傳不了
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2017-06-18
免稅企業(yè)年報填表幾?。?/span>
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2018-05-29
只有申報了減免稅才可以做借減免稅貸管理費用是嗎
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2019-01-14
小規(guī)模納稅企業(yè)有出口業(yè)務(wù),上個季度因為種種原因,導致納稅申報表和企業(yè)所得稅表申報不一致,有一筆兩萬多的數(shù),資產(chǎn)負債表填列了出口免稅銷售額,企業(yè)所得稅沒有。壓根沒有做這筆業(yè)務(wù),所以申報的利潤表也是沒有。這個季度我要怎么處理?
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2019-01-08
第二季度的國稅申報,小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報錯誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國稅申報,小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯誤申報的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
零申報填完企業(yè)所得稅A表后,顯示小微企業(yè),還要填這個A201030優(yōu)惠明細表,用填什么嗎?還是默認都是零,無需填寫?
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2020-04-05
老師好 我申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢?是填錯了嗎?
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2022-01-12