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建筑裝飾行業(yè)營改增后稅負(fù)率是多少?
1/1136
2017-09-07
營改增公司 ,收到一張快遞費(fèi)專票,這個(gè)票能抵扣嗎?
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2017-09-29
營改增之前的簡易增收老項(xiàng)目,跨區(qū)預(yù)交的時(shí)候用繳納個(gè)稅及所得稅么?如果繳納稅率是幾個(gè)點(diǎn)?
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2019-10-31
營改增后,租金1800,按5%稅率來計(jì)房產(chǎn)稅是90嗎?是公司自建廠房出租給其他公司
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2016-06-04
老師你好 我是建筑業(yè)有個(gè)工程是以前營改增之前的合同,應(yīng)該是3%的稅率,但是對(duì)方要求開3%的專票,這樣可以嗎?
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2018-01-22
計(jì)算機(jī)硬件商貿(mào)行業(yè),賣大屏幕的同時(shí)提供安裝,開票征稅是按17%和11%分別計(jì)稅,還是都按17%??現(xiàn)在都沒搞懂營改增的稅率究竟是按企業(yè)行業(yè)性質(zhì)來,還是說按開票內(nèi)容來定稅率
1/913
2017-12-29
跟對(duì)方簽訂出租土地合同,因營改增后,下面的內(nèi)容里可以寫營業(yè)稅5%嗎,這個(gè)5%要讓承租人支付,
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2017-07-19
增值稅申報(bào)附表四的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額應(yīng)該填同一個(gè)數(shù)嗎
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2020-01-04
一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18
老師,我司4月份留抵1745.2,本期進(jìn)項(xiàng)380.89本期銷項(xiàng)4051.21結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做?
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2019-06-11
長期借款和短期借款可以稅前扣除嗎?取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
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2022-01-03
增值稅納稅申報(bào)表附表二里前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是什么意思
1/4685
2016-11-26
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
3/1300
2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對(duì)的吧
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2025-07-23
8月份重復(fù)開具了增值稅紅字發(fā)票通知單,填申報(bào)表時(shí)按照開具的2份通知單信息數(shù)據(jù)填報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9月份去稅務(wù)局撤銷了重開的那份。是直接在8月征期修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),還是在9月征期再改數(shù)據(jù)呢?
1/936
2018-09-13
老師你好,我想咨詢一下,就這個(gè),就是當(dāng)月多交的。對(duì)于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個(gè)月的話,再用那個(gè)應(yīng)交的增值稅茶室跟這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額相抵。 那要是就是說那個(gè)。銷項(xiàng)稅大于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,完了沒交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。那就是下期如果說再有那個(gè)。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
1/375
2020-02-28
老師有一個(gè)問題想咨詢你一下,初級(jí)的經(jīng)濟(jì)法增值稅率要用多少呢?是改革之前的嗎
1/315
2019-04-25
稅盤在未繳費(fèi)之前就清卡了,如果發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)錯(cuò)了,并且沒有繳費(fèi),可以更正修改嗎
1/1212
2019-09-04
老師請(qǐng)問創(chuàng)建賬套增值稅種類那里選擇小規(guī)模,以后公司申請(qǐng)一般納稅人可以改嗎?
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2019-05-25
一般納稅人增值稅申報(bào),銷項(xiàng)稅額是導(dǎo)入數(shù)據(jù)的,與發(fā)票匯總表誤差0.01,要手動(dòng)修改嗎?
2/1381
2020-06-03