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航信開(kāi)票系統(tǒng)紅蟲(chóng)發(fā)票,但顯示當(dāng)前庫(kù)沒(méi)有找到相應(yīng)信息
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2023-10-03
做互聯(lián)網(wǎng)社交、娛樂(lè)app,對(duì)方給開(kāi)具一張發(fā)票信息服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)多,又沒(méi)有合同,這筆款是沖賬的,要怎么入賬合適呢
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2017-08-14
匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的利息,按財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息數(shù)字來(lái)填,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)數(shù)字來(lái)填?
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2019-04-22
收到一張普票,為稅局代開(kāi)的,開(kāi)票人的信息與當(dāng)時(shí)收款人的信息不一致,如何處理這張票
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2023-11-23
收到增值稅普通發(fā)票,銷售方信息中未填寫(xiě)銀行賬號(hào)信息,這樣的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-26
老師您好 公司的開(kāi)票信息 公司有幾個(gè)銀行賬戶 開(kāi)票信息的銀行賬戶是固定的嗎
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2025-07-31
當(dāng)月拿到的進(jìn)票認(rèn)證勾選后發(fā)現(xiàn)開(kāi)具有誤,讓我做購(gòu)方紅字信息,開(kāi)具申請(qǐng)時(shí)是選擇 購(gòu)方未抵扣 這項(xiàng)嗎
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2021-03-30
我是銷售方結(jié)果紅字發(fā)票全部填了銷售方的信息,現(xiàn)在已經(jīng)審核通過(guò)了還沒(méi)打印出來(lái),該怎么處理,急急
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2019-06-16
認(rèn)證了的增值稅發(fā)票,可以不抵扣嗎?因?yàn)槟菑埌l(fā)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開(kāi),但是已經(jīng)在認(rèn)證了,所以沒(méi)抵扣進(jìn)去,它不是要開(kāi)紅字信息表的么,上個(gè)月填表的時(shí)候就直接沒(méi)抵扣進(jìn)去
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2018-09-27
我們收到的進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)跨月了,但是我們沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方需要作廢重新開(kāi),我這邊需要開(kāi)紅字信息嘛
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2022-06-08
請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票,因發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回重開(kāi),但退回過(guò)程中丟失抵扣聯(lián),發(fā)票未認(rèn)證未抵扣,但跨月,《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》應(yīng)該由哪一方填寫(xiě)呢?銷售方還是購(gòu)買方呢?
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2022-10-12
新增社保數(shù)字簽章確認(rèn)信息以后出現(xiàn)校驗(yàn)PIN碼失敗怎么回事?有人知道嗎
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2020-11-05
老師好,我家一般納稅人,我家上游就是給我家供貨的公司,有時(shí)給我家開(kāi)返利和折扣的專票,所以有時(shí)開(kāi)回負(fù)數(shù)發(fā)票,我看有時(shí)讓我家開(kāi)的紅字信息表里,我家沒(méi)有認(rèn)證那,但我看都勾選了已認(rèn)證,1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字信息表到底什么時(shí)候是他開(kāi),什么時(shí)候是我公司開(kāi),2-沒(méi)認(rèn)證我家勾選已認(rèn)證,有啥后果?3:是否要更正,如更正,怎么更正.
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2021-09-13
老師,如果讓員工填寫(xiě)電子版的專項(xiàng)附加扣除信息表,我要從哪里把員工的這些專項(xiàng)信息添加上啊?
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2019-12-31
在全國(guó)企業(yè)信息公示網(wǎng)上查到企業(yè)年報(bào)信息上有2018年度報(bào)告就代表18年工商年報(bào)已經(jīng)完成了嗎?
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2019-05-21
請(qǐng)問(wèn)我代開(kāi)國(guó)稅發(fā)票 申請(qǐng)單上的銀行信息還是以前的信息,可是我銀行信息已經(jīng)變更過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)在哪里更改哈
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2014-11-11
老師,問(wèn)一下,專票開(kāi)錯(cuò)了,跨月怎么紅沖?先開(kāi)信息表還是怎么操作呢?謝謝
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2018-11-02
請(qǐng)問(wèn)如果,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題,而且已經(jīng)抵扣了,我們還可以給他開(kāi)信息表嗎
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2022-07-16
9月收到正數(shù)銷售折讓,誤開(kāi)負(fù)數(shù)紅字信息表,并已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)行申報(bào),詢問(wèn)稅務(wù)局,表示可以刪掉紅字,稅不能轉(zhuǎn)回,現(xiàn)在賬面將上月憑證沖銷本月后,會(huì)影響本月申報(bào),請(qǐng)老師幫忙看看。
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2019-10-14
我們是小規(guī)模,收到供貨商開(kāi)的專用發(fā)票發(fā)票,因退貨,對(duì)方讓我們開(kāi)紅字增值稅專用發(fā)票信息表,那個(gè)稅率是根據(jù)對(duì)方開(kāi)發(fā)票退貨商品13%的稅率,還是按我們是小規(guī)模3%的稅率
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2019-07-09