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請問增值稅專用發(fā)票,因發(fā)票開錯退回重開,但退回過程中丟失抵扣聯(lián),發(fā)票未認證未抵扣,但跨月,《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》應該由哪一方填寫呢?銷售方還是購買方呢?
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2022-10-12
收到一張普票,為稅局代開的,開票人的信息與當時收款人的信息不一致,如何處理這張票
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2023-11-23
做互聯(lián)網(wǎng)社交、娛樂app,對方給開具一張發(fā)票信息服務費12萬多,又沒有合同,這筆款是沖賬的,要怎么入賬合適呢
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2017-08-14
收到增值稅普通發(fā)票,銷售方信息中未填寫銀行賬號信息,這樣的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-26
年度財務報表填寫取數(shù)信息是根據(jù)資產(chǎn)負債表是根據(jù)12月的信息數(shù)據(jù)填嗎?利潤表中本年累計數(shù)也是根據(jù)12份的本年累計數(shù)填寫?對于納稅調(diào)整后的信息數(shù)據(jù)需要在年度財務報表中反映出來嗎?是不是調(diào)稅不調(diào)賬,年度報表不需調(diào)?
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2021-05-13
老師工商年檢,其他自行公式信息填報,里面包含行政許可信息、股東及出資信息、股東變更信息、知識產(chǎn)權出質(zhì)登記信息、行政處罰信息這幾項不填寫不公示可以嗎?
2/2012
2020-03-26
我們是小規(guī)模,收到供貨商開的專用發(fā)票發(fā)票,因退貨,對方讓我們開紅字增值稅專用發(fā)票信息表,那個稅率是根據(jù)對方開發(fā)票退貨商品13%的稅率,還是按我們是小規(guī)模3%的稅率
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2019-07-09
老師你好,我們是銷售方,開給客戶發(fā)票后客戶有退貨,發(fā)票對方已經(jīng)認證,所以他們申請了紅字信息表,然后我們把銷項負數(shù)發(fā)票開出了,開出的這個發(fā)票,也是二三聯(lián)給客戶嗎
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2022-04-06
老師你好,我公司送完貨就開具數(shù)電票專票,對方已經(jīng)抵扣,對方又不付全部款項,又不開具發(fā)票紅字信息表,怎么解決這種票款不一致的情況?這種情況我們以后怎么做好防范措施?
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2023-04-08
銷售方開具的負數(shù)發(fā)票采購方勾選平臺為什么查不到嗎?也給銷售方開了紅字信息表 負數(shù)發(fā)票也在我手上就是平臺上不顯示那一張發(fā)票 原來的正數(shù)發(fā)票也已經(jīng)勾選抵扣了
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2023-03-08
認證了的增值稅發(fā)票,可以不抵扣嗎?因為那張發(fā)票上個月開錯了,需要對方重新開,但是已經(jīng)在認證了,所以沒抵扣進去,它不是要開紅字信息表的么,上個月填表的時候就直接沒抵扣進去
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2018-09-27
老師好,我家一般納稅人,我家上游就是給我家供貨的公司,有時給我家開返利和折扣的專票,所以有時開回負數(shù)發(fā)票,我看有時讓我家開的紅字信息表里,我家沒有認證那,但我看都勾選了已認證,1.請問這個紅字信息表到底什么時候是他開,什么時候是我公司開,2-沒認證我家勾選已認證,有啥后果?3:是否要更正,如更正,怎么更正.
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2021-09-13
我們收到的進項票,已經(jīng)跨月了,但是我們沒有認證,現(xiàn)在對方需要作廢重新開,我這邊需要開紅字信息嘛
1/515
2022-06-08
老師,股權轉讓了,電子稅務上面也要變更信息?在我的信息,納稅人信息,投資方信息然后維護?
6/1993
2021-04-23
請問我代開國稅發(fā)票 申請單上的銀行信息還是以前的信息,可是我銀行信息已經(jīng)變更過了,請問在哪里更改哈
2/649
2014-11-11
當月拿到的進票認證勾選后發(fā)現(xiàn)開具有誤,讓我做購方紅字信息,開具申請時是選擇 購方未抵扣 這項嗎
4/480
2021-03-30
我是銷售方結果紅字發(fā)票全部填了銷售方的信息,現(xiàn)在已經(jīng)審核通過了還沒打印出來,該怎么處理,急急
1/1172
2019-06-16
老師:供應商給我們的發(fā)票開錯了價格,因為是跨月的,所以我們開了紅字信息給他們,這樣的話增值稅申報表就會自動做進項轉出,那么這個分錄要怎么寫呀?比當時購進的時候是做:借:庫存商品 10000,應交稅費-應交增值稅-進項 1300,貸:應付帳款 11300,那這個月開紅字信息表給供應商,我們這邊沒有退貨,應該怎么寫分錄?
1/723
2019-09-27
老師,問一下,專票開錯了,跨月怎么紅沖?先開信息表還是怎么操作呢?謝謝
1/702
2018-11-02
請問如果,進項發(fā)票有問題,而且已經(jīng)抵扣了,我們還可以給他開信息表嗎
1/309
2022-07-16