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航信開票系統(tǒng)紅蟲發(fā)票,但顯示當(dāng)前庫(kù)沒有找到相應(yīng)信息
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2023-10-03
匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的利息,按財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息數(shù)字來填,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)數(shù)字來填?
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2019-04-22
做互聯(lián)網(wǎng)社交、娛樂app,對(duì)方給開具一張發(fā)票信息服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)多,又沒有合同,這筆款是沖賬的,要怎么入賬合適呢
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2017-08-14
認(rèn)證了的增值稅發(fā)票,可以不抵扣嗎?因?yàn)槟菑埌l(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開,但是已經(jīng)在認(rèn)證了,所以沒抵扣進(jìn)去,它不是要開紅字信息表的么,上個(gè)月填表的時(shí)候就直接沒抵扣進(jìn)去
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2018-09-27
那個(gè)發(fā)票跨月開紅字沖銷,是不是用一張新的發(fā)票把所有信息重新填,只是金額填紅字沖銷,然后是二月份的票,過幾天才寄過來,可不可以下個(gè)月交季度稅之前再填紅字沖銷,然后報(bào)稅?
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2019-03-20
收到一張普票,為稅局代開的,開票人的信息與當(dāng)時(shí)收款人的信息不一致,如何處理這張票
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2023-11-23
收到增值稅普通發(fā)票,銷售方信息中未填寫銀行賬號(hào)信息,這樣的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-26
當(dāng)月拿到的進(jìn)票認(rèn)證勾選后發(fā)現(xiàn)開具有誤,讓我做購(gòu)方紅字信息,開具申請(qǐng)時(shí)是選擇 購(gòu)方未抵扣 這項(xiàng)嗎
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2021-03-30
我是銷售方結(jié)果紅字發(fā)票全部填了銷售方的信息,現(xiàn)在已經(jīng)審核通過了還沒打印出來,該怎么處理,急急
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2019-06-16
老師好,我家一般納稅人,我家上游就是給我家供貨的公司,有時(shí)給我家開返利和折扣的專票,所以有時(shí)開回負(fù)數(shù)發(fā)票,我看有時(shí)讓我家開的紅字信息表里,我家沒有認(rèn)證那,但我看都勾選了已認(rèn)證,1.請(qǐng)問這個(gè)紅字信息表到底什么時(shí)候是他開,什么時(shí)候是我公司開,2-沒認(rèn)證我家勾選已認(rèn)證,有啥后果?3:是否要更正,如更正,怎么更正.
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2021-09-13
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票,因發(fā)票開錯(cuò)退回重開,但退回過程中丟失抵扣聯(lián),發(fā)票未認(rèn)證未抵扣,但跨月,《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》應(yīng)該由哪一方填寫呢?銷售方還是購(gòu)買方呢?
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2022-10-12
老師,我們是賣手機(jī)的。向銷售方購(gòu)買手機(jī)。借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到手機(jī) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 后來由于手機(jī)降價(jià),銷售方給我們價(jià)保金。我們開了紅字信息表,他們開了紅字發(fā)票給我們。請(qǐng)問收到紅字發(fā)票怎么做賬???
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2019-06-04
初級(jí)職稱報(bào)名時(shí),單位信息里面的公司名稱填錯(cuò)了一個(gè)字會(huì)不會(huì)有影響啊
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2022-01-10
我新辦個(gè)個(gè)體戶,個(gè)人所得稅人員信息添加成法人還是弄成其他人的名字
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2018-11-14
老師好,請(qǐng)問企業(yè)公示信息系統(tǒng)簽承諾書是簽老板的還是辦稅員的名字呢?
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2024-01-24
老師,問一下,專票開錯(cuò)了,跨月怎么紅沖?先開信息表還是怎么操作呢?謝謝
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2018-11-02
請(qǐng)問如果,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題,而且已經(jīng)抵扣了,我們還可以給他開信息表嗎
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2022-07-16
年度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫取數(shù)信息是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)12月的信息數(shù)據(jù)填嗎?利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)也是根據(jù)12份的本年累計(jì)數(shù)填寫?對(duì)于納稅調(diào)整后的信息數(shù)據(jù)需要在年度財(cái)務(wù)報(bào)表中反映出來嗎?是不是調(diào)稅不調(diào)賬,年度報(bào)表不需調(diào)?
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2021-05-13
我們是小規(guī)模,收到供貨商開的專用發(fā)票發(fā)票,因退貨,對(duì)方讓我們開紅字增值稅專用發(fā)票信息表,那個(gè)稅率是根據(jù)對(duì)方開發(fā)票退貨商品13%的稅率,還是按我們是小規(guī)模3%的稅率
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2019-07-09
老師你好,我們是銷售方,開給客戶發(fā)票后客戶有退貨,發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,所以他們申請(qǐng)了紅字信息表,然后我們把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票開出了,開出的這個(gè)發(fā)票,也是二三聯(lián)給客戶嗎
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2022-04-06