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一般納稅人,銷售使用過(guò)的設(shè)備是幾個(gè)點(diǎn)?銷售以前買的房產(chǎn)呢?幾點(diǎn)?
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2021-09-03
請(qǐng)問(wèn)老師公司交的社保,有銷售部,售后部的都可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2021-03-26
房地產(chǎn)企業(yè)把用于銷售的房屋送于員工做不做銷售收入會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-13
商貿(mào)公司銷售貨物的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2022-06-06
消防器材銷售單位,銷售時(shí)做的一些消防演示耗用的商品,怎么入賬?
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2018-11-03
銷售傭金怎么做賬?超過(guò)銷售傭金扣除標(biāo)準(zhǔn)的的費(fèi)用怎么入賬合適?
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2019-05-27
固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)出售的費(fèi)用,原價(jià)和出售價(jià)間的差額記什么科目
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2019-05-06
會(huì)計(jì)分錄 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營(yíng)業(yè)外收入5 000元。 20).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用600元,管理費(fèi)用4 000元,產(chǎn)品銷售費(fèi)用3 000元,營(yíng)業(yè)外支出3 000元
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2020-06-15
商業(yè)企業(yè),不是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的其他小商品(有時(shí)候用于出售,有時(shí)候用于銷售的贈(zèng)品) 1.需不需要計(jì)入庫(kù)存商品科目的賬面價(jià)值? 2.出售時(shí)是用其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目嗎?
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2021-06-07
銷售2018年10月購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛摩托車不含稅銷售額為1萬(wàn)元。計(jì)算銷售使用過(guò)的摩托車應(yīng)納稅額
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2022-11-25
企業(yè)與供銷員年初制定銷售責(zé)任制,費(fèi)用實(shí)行大包干,按照實(shí)際回籠銷售貨款3%結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi),不再列支其他有關(guān)費(fèi)用。結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí),財(cái)務(wù)上憑銷售部門自制的“結(jié)算單”金額計(jì)入企業(yè)“銷售費(fèi)用”,1、根據(jù)稅前扣除...
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2017-06-28
小規(guī)模納稅人銷售貨物 開具的增值稅專用發(fā)票,小人是按專用發(fā)票上的不含稅的銷售額的3%交稅嗎?普通發(fā)票上的金額是含稅銷售額嗎?
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2022-04-05
我公司銷售的軍品是免交增值稅的,另外我企業(yè)也有民品銷售。但夠進(jìn)的原材料是增值稅專用發(fā)票,如何把用于軍品銷售的進(jìn)行稅額計(jì)算出來(lái)。
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2017-06-07
房地產(chǎn)企業(yè)沒有預(yù)售證沒有銷售之前發(fā)生的銷售費(fèi)用即策劃宣傳費(fèi)贈(zèng)品等費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?如果不能可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎?
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2023-03-22
我們是汽車租賃公司,我們的車子需要買交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn),繳納保險(xiǎn)時(shí)借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款_某保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司退回保險(xiǎn),借銀行存款,貸銷售費(fèi)用,保險(xiǎn)公司理賠,借銀行存款,貸銷售費(fèi)用,汽車修理費(fèi)。借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,這樣對(duì)嗎
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2021-07-06
企業(yè)第一年生產(chǎn)乙產(chǎn)品600件,單位售價(jià)200元,銷售500件單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:直接材料65元,直接人工25元,變動(dòng)制造費(fèi)用10元,固定制張 造費(fèi)用總額12000元,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用10元,固定銷售及管理費(fèi)用8000元,計(jì)算兩種成本法下的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
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2023-06-03
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動(dòng)生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬(wàn),專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2019-10-04