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老師好,請問不開票的收入分錄這樣做對面么?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,以收據(jù)和銀行回單做原始憑證可以嗎?
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2019-07-23
3月開票 7940 收款7940 做賬 借銀行存款 7940貸 主營業(yè)務(wù)收入 7940, 4月份開了一張紅字發(fā)票-7940 退銀行存款700,開了一張 7240 藍字發(fā)票 4月應(yīng)該怎樣做賬
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2020-04-07
我五月份沒有銷賬只有進項借庫存商品221238.94 應(yīng)交稅費進項28761.06貸銀行存款 六月份有銷賬 借銀行存款40000貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23應(yīng)交稅費銷項4601.77可是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做啊,
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2020-07-09
收入時做的是:庫存現(xiàn)金33720 主營業(yè)務(wù)收入32737.87 應(yīng)交稅費-增值稅982.13結(jié)果我到稅局交的時候,完稅憑證是982.14元,差了這一分錢如何處理?還有,7月份沒有計提地稅,7月份地稅城建稅是49.11
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2017-09-01
老師,你好我們公司新開了一個知識產(chǎn)權(quán)代理公司,主要是代客戶申請專利 那給客戶申請專利的支出我計入什么科目呢?收入是不是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那支出怎么寫分錄,還有如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
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2019-04-26
老師,光有這些資料怎么做財務(wù)報表,會計分錄怎么做,主營業(yè)務(wù)收入月未怎么結(jié)轉(zhuǎn),能幫我列出來嗎,謝謝
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2020-04-10
老師,我們單位收到預(yù)付的工程款,做分錄為:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,以后確認為收入的時候:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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2016-12-21
我們是小規(guī)模,我上期做分錄借:銀行存款40000貸:主營業(yè)務(wù)收入40000,借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳稅款409.9貸:銀行存款409.9。感覺不太對,本季度應(yīng)該怎么改?
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2020-07-13
之前的會計開票做賬稅金合并在主營業(yè)務(wù)收入里了 扣稅后記的借 :應(yīng)交稅金―已交稅金 現(xiàn)在 應(yīng)交稅金余額表示負數(shù) 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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2018-11-13
12月份收到10萬貨款,但是銷售發(fā)票在1月才開。那12月份做賬時能借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2017-01-05
公司是做裝修的 與業(yè)主簽合同價款 390萬,3月份開了200萬發(fā)票 借:銀行存款 150萬 應(yīng)收帳款 50萬貸:工程結(jié)算收入180.18萬 應(yīng)交稅費19.82萬4月份再開出190萬的發(fā)票,合同價開全部開完后,分錄是 借銀行存款/應(yīng)收帳款 190 貸:工程結(jié)算收入171.17 應(yīng)交稅費 18.83結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:工程結(jié)算收入351.35貸:主營業(yè)務(wù)收入351.35對嗎
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2017-04-11
老師,9月28日收到中南大學購買二維磁場機銀行匯款20000。記賬憑證:摘要:銷售二維磁場機貨款,總賬科目:主營業(yè)務(wù)收入,明細科目:中南大學,借方金額:20000,貸方金額:20000。這樣對嗎?
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2016-11-04
老師 請問我們企業(yè)存在進項大于銷項情況,那我做主營業(yè)務(wù)收入的時候還是做借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅嗎
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2016-10-21
老師,這個票面金額是含稅金額吧? 那不應(yīng)該是 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入38834.95 應(yīng)交稅費-銷項稅1165.05?
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2020-02-08
我在零基礎(chǔ)學會計里學習固定資產(chǎn)計提折舊說經(jīng)營租出是借:其它業(yè)務(wù)收入 貸:累計折舊 如果是自有產(chǎn)權(quán)酒店式公寓租出計提折舊時,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:累計折舊,哪個正確
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2017-10-28
1、3月銀行收到貨款借:銀行存款。 貸:預(yù)收賬款4月開發(fā)票借:預(yù)收賬款。貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅2、3月開發(fā)票給對方借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 增值稅4月收到貨款借:現(xiàn)金。 貸應(yīng)收賬款對嗎?
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2017-05-24
4月份稅率變更的時候,我有一筆貨款銷售了, 當時 發(fā)票沒開,做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費,銷項稅額,,,報稅也報了 5月份發(fā)票開了,分錄怎么做來沖銷?
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2019-10-19
房租費6月5號收款5萬元,發(fā)票20號開,這筆賬收款時可要掛往來了,還是在20號直接做借,銀行存款4萬貸主營業(yè)務(wù)收入4萬,應(yīng)交稅費\增值稅1萬?
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2019-06-25
不用開票,出納開收款收據(jù),收到XX公司購買油漆1760,實收160(折后價),借:庫存現(xiàn)金 1600 財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 160 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1760 我是不是這樣做分錄
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2016-11-01
老師,之前KTV用代金券抵廣告費,我做的分錄是: 借:營業(yè)費用-廣告費 貸:預(yù)收賬款-代金券 持代金券來KTV消費時: 借:預(yù)收賬款-代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過,只用了5千元,還有1萬元未來使用作廢了,這作廢的一萬元要做會計處理嗎?要怎么做分錄?急!
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2016-01-13