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1 某企業(yè)XX年3月末部分明細(xì)賬如下: 應(yīng)收賬款--陽光廠借方余額5 500元; 應(yīng)收賬款--南方廠貸方余額1 000元; 應(yīng)收賬款--潤華廠貸方余額2 500元; 預(yù)收賬款--立德廠借方余額2 000元; 預(yù)收賬款--天齊廠貸方余額5 000元; 要求:計算編制資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款項目各應(yīng)填列多少元。
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2015-12-24
1.中國某公司向美國 X 公司提供專利一個并取得特許權(quán)使用費,中國采用權(quán)利提供地標(biāo)準(zhǔn),而美國采用專利使用地標(biāo)準(zhǔn)。 2.河南省表演團到美國某場館進行舞蹈演出,演出后美國某場館獲得1萬元門票收入,舞蹈演員每人獲得兩千元收入。 上面兩個事例,分別那個國家對他們征稅?
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2022-12-22
6.12月10日,向南華工廠購人甲材料1 000千克,每千克55元,共計買價55 000元,增值稅7 150元;乙材料300千克,每千克8元,共計2 400元,增值稅312元。兩種材料運雜費共計1 300元。材料已驗收人庫,開出商業(yè)承兌匯票。(運雜費按材料重量比例分配) 7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付上述貨款。
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2022-10-24
老師好,我公司某主管的工資9000元,我把他放在基本工資欄,再就是加班費,餐補,合計工資??蹅€稅,扣社保。然后是實發(fā)工資。我們老板說我這樣做沒有幫企業(yè)規(guī)避一些風(fēng)險,主要是社保這一塊也合同這一塊,基本工資不能高了。我們是湖南,請問,他的工資要怎么安排也好?(不少他的工資)謝謝老師。
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2020-09-06
江南公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,主要生產(chǎn)和銷售A產(chǎn)品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù),根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會計分錄 。(小數(shù)點保留二位,四舍五入)(本大題共計20分,共計20筆分錄。每筆分錄正確計1分)
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2020-07-11
3.南海設(shè)備制造有限公司,只生產(chǎn)-種設(shè)備, 最近6年2014 2019年的數(shù)據(jù)如下:產(chǎn)量分別是20、75、60.45. 65. 00, 單位變動成本分別是600. 300. 450. 550. 420. 400, 固定成本總領(lǐng)分別40005200 5400. 4800 5000 600若2020年計劃生產(chǎn)設(shè)備150臺,要求:運用高低點法預(yù)測1高點( ) (2分)2低點( ) (2分) 3.b=( ) (4分) 4.2021年的總成本( ) (5分) 5.2021年的單位成本( ) (2分)
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2021-12-25
老師好!我公司是建筑業(yè)營改增一般納稅人,企業(yè)所得稅為核定征收,公司在海南,山東開了兩家分公司,但都是獨立核算的,分公司的賬務(wù)和總公司沒有關(guān)系,分公司每年只交管理費,請問在這種模式下,企業(yè)所得稅核定征收可以嗎?是不是有分公司的總公司就要匯總繳納企業(yè)所得稅?
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2016-12-12
老師,我們公司是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)食品,河南一家運營公司(和我公司統(tǒng)一發(fā)人),幫我們運營,運營公司那邊所有的費用由我們公司出,包括他們租金物業(yè)工資達人拍視頻直播等費用,相當(dāng)于我們的銷售部似的,他們那邊員工為我們找人直播,買直播設(shè)備等花銷,能直接在我們公司報銷嗎
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2025-05-15
西風(fēng)公司開始為南風(fēng)公司提供安裝電梯的勞務(wù),合同總收入為100萬元,至年底已預(yù)收80萬元,實際發(fā)生安裝費用10萬元,西風(fēng)公司按已發(fā)生成本占預(yù)計總成本的比例計算安裝勞務(wù)的履約進度。各項發(fā)生額均為不含增值稅金額。 編制西風(fēng)公司按合同預(yù)收款項,發(fā)生安裝費的會計分錄
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2021-12-08
老師,我問一下領(lǐng)導(dǎo)出差南京開會產(chǎn)生的車票、餐飲費、住宿費可以一起并在一起都做入差旅費嗎?另外開會費用單另做賬嗎?而且我這邊是總公司的領(lǐng)導(dǎo)他兩邊都管理的,他工資在總部發(fā)放的,但這次報銷在分公司報銷,他的開會的發(fā)票是專票,這個可以抵扣嗎?這個抵扣后不用轉(zhuǎn)出吧?
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2019-09-25
有個小規(guī)模的外貿(mào)企業(yè),從國外租飛機在給國內(nèi)的公司做國際航空和地面的服務(wù),1.發(fā)票怎么開?航空和地面服務(wù)都可以0稅率?2.所得稅是不是可以根據(jù)國外的形式單來做成本?3.中間有居間費怎么處理?海南成立公司嗎?4.稅局按非居企業(yè)承包工程作業(yè)核所得,這是否正確?
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2022-01-10
我有個同事,2008年考了初級,繼續(xù)教育4年,后來就斷了,從13年到現(xiàn)在21年都沒有繼續(xù)教育,現(xiàn)在想考中級,但是聽說必須要參加繼續(xù)教育4年才能報中級,現(xiàn)在補繼續(xù)教育的話,也只能補20年,19年,18年,才3年,不夠資格,我想問還有什么方法能報中級,他是河南人,一直在蘇州工作8年了
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2021-01-30
4.華偉公司為增值稅一般納稅企業(yè),2019年12月31日購買不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備價款234萬元,增值稅30.42萬元; 修理 分錄運雜費1萬元,增值稅900元增車南部付清。預(yù)計該設(shè)備凈殘值為4.2萬元,預(yù)計使用年限為5年,采用平均年限法計提折舊。2021年6月末該設(shè)備暫
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2023-05-10
6.12月10日,向南華工廠購入甲材料1000千克,每千克55元,共計賣價55000元,增值稅7150元;乙材料300千克,每千克8元,共計2400元,增值稅312元。兩種材料運雜費共計1300元。材料已驗收入庫,開出商業(yè)承總匯票。(運雜費按材料重量比例分配) 7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付以上述貸款
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2022-10-21
江南公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,主要生產(chǎn)和銷售A產(chǎn)品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù),根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會計分錄 。(小數(shù)點保留二位,四舍五入)(本大題共計20分,共計20筆分錄。每筆分錄正確計1分)
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2021-11-08
物業(yè) 小規(guī)模 河南地區(qū) 關(guān)于物業(yè)公司收取的水費電費這一個問題 是按全額繳稅(3個點)按差額征收呢 如果按差額征收的話 如何做憑證 之前的會計一直按得是全額征收 還有小規(guī)模的申報表(季度繳稅)怎么填列 可是總覺得對物業(yè)企業(yè)不公平 看有么有最新的稅法可以參照
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2018-09-28
老師你好!我們是一般納稅人 ,在海南注冊的分公司,而且今年第一季度所得稅納稅申報享受小微企業(yè)減免政策,二季度申報就不享受小微企業(yè)減免了。按照小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)我們都符合。我們分公司是核定征收企業(yè)所得稅的。第一季度顯示是否是小微企業(yè),顯示,是二季度顯示NO
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2019-07-04
1.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元,裝卸單位發(fā)票占金額1000元,增值稅60元、全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。 2.B材料已收到并入庫 要求寫出1.2.會計分錄
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2022-12-08
1. 計算題 南方公司2011年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表如下:(單位:萬元) 已知該公司2011年的銷售收入為200萬元,目前尚有生產(chǎn)能力,即增加收入不需要進行固定資產(chǎn)方面的投資。假定銷售凈利率為10%,如果2012年銷售收入提高到250萬元,股利分配比例為60%,請預(yù)測2012年需要對外籌集的資金數(shù)額。
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2021-10-18
前天辦營業(yè)執(zhí)照,剛領(lǐng)到證,然后收到一個短信【河南稅務(wù)】您好!您(單位)()已辦理稅務(wù)登記,請您在辦理稅務(wù)登記之日起15日內(nèi),及時將財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法和會計核算軟件、全部銀行賬號向稅務(wù)機關(guān)報告,并進行稅(費)種申報。我并沒有辦理稅務(wù)登記證,該怎么弄。
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2018-08-28