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什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2016-01-29
下列情形中,不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是()。 A.代辦稅務(wù)登記,代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問 :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開發(fā)票嗎?
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2024-03-07
請(qǐng)問 上季度代開了專票,代開時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅和城建稅,現(xiàn)在申報(bào)城建稅怎么填寫呢,沒有自動(dòng)跳出來已繳納金額
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2019-07-05
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,需要代開增值稅專票,一定要先國稅網(wǎng)上提交申請(qǐng)嗎? 去稅務(wù)大廳代開,需要帶哪些資料
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2020-05-19
老師,請(qǐng)問電商行業(yè)里的優(yōu)惠劵,代金券,增值稅上按什么金額開票。比如,價(jià)格200,代金券30和優(yōu)惠劵5元怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-20
是購買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
請(qǐng)問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請(qǐng)問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對(duì)應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話,企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
一個(gè)季度免三十萬的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06