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1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計利潤總額19萬,彌補虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應交所得稅199.68借:應交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
企業(yè)所得稅清算期間作為一個納稅年度,那清算那一年度的應納稅所得額是不是只能彌補它的上一年的虧損啊
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2017-06-24
以前年度有虧損,盈利彌補了前期虧損..申報得得所得稅 .計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提, 這樣就會有點差,這個怎么處理呢
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2020-01-07
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票,當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表(A類 )》表中的32項中直接填寫了預繳318.9。現(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應該如何報呢?表應該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
請問剛要做季度納稅申報,企業(yè)所得稅零申報,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
1/569
2021-04-09
你好,請問季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/338
2019-05-27
是了老師,現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補以前年度虧損了嗎
2/522
2019-05-27
17年一季度所得稅彌補以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
1/597
2017-04-07
請問:上年的費用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個科目,報季度所得稅時,是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/822
2015-11-16
老師你好,我在申報第一季度所得稅預交申報表的時候,為什么彌補以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
1/1791
2020-04-21
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報所得稅,系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
1/1798
2017-07-10