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老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應納稅所得額不超過100萬,季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
本年第二季度所得稅納稅申報A表本年累計數(shù)我填成本季累計說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個怎么處理修改呀?
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2018-07-08
去年前三個季度有利潤預繳了一點所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報表全年又虧損了四季度所得稅報表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報表減免所得稅金額是填三季度那個數(shù)還是填0
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2019-05-12
居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(A類,2018版)2020-10-23未申報未導入
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2020-10-20
零申報的財務報表年報,企業(yè)所得年報是不是都直接保申報?
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2018-04-19
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應補退所得稅額是不是應該與該季度借:所得稅費用 金額是一致的?
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2022-01-02
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應該填多少啊,是應該填30萬元,還是應該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
小規(guī)模企業(yè),第一季度申報企業(yè)所得稅的時候,用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤,這個要怎么做憑證,24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面,去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元,當年虧損 15萬元。經(jīng)稅務機關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅怎么計算?《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當年預計會有虧損,從2021-2026年度,每年預計應納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度,該公司應當繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務機關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息()萬元。(假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,這句話怎么理解?按什么時候公布的利率加5%計算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應當納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報表?需要做報盤文件
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2018-10-29
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應交所得稅199.68借:應交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報第一季度所得稅預交申報表時比如應納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報,第二季度為40萬,還能按優(yōu)惠填報所得稅申報表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬了,是按所得稅優(yōu)惠填報,還是不按?
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2015-11-19
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報所得稅,系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
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2017-07-10