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老師好!在9月份收到科研經(jīng)費(fèi)7800元,出賬時(shí)借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費(fèi)需要扣管理費(fèi)390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費(fèi)390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對(duì)嗎?
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2016-11-09
請(qǐng)問(wèn)收到運(yùn)費(fèi)專票100.7元(假設(shè)金額為90,稅額10.7),發(fā)票勾選了。后發(fā)現(xiàn)出納實(shí)際付款取整付了100元。怎么記賬? 借:管理費(fèi)運(yùn)費(fèi)89.3 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)10.7 貸:銀行存款100 這樣麼??
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2021-11-04
我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè),我們的利潤(rùn)是管理費(fèi),這個(gè)錢都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,我想問(wèn)一下 存到銀行的錢我們?nèi)绾翁岢鰜?lái),除了備用金 差旅費(fèi)
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2020-06-10
老師公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在公司,對(duì)方是個(gè)包工頭,我們收到工程款扣除管理費(fèi)打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不需要計(jì)提吧。繳納時(shí)直接做借管理費(fèi)_工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款
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2020-03-13
老師,之前預(yù)付賬款掛著400多是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對(duì)方也不肯開(kāi)票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預(yù)付賬款 -400 貸:管理費(fèi) 用 -400 可以嗎還有預(yù)收 的就是對(duì)方多轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)到公戶,但他不要求開(kāi)票了,就兩萬(wàn)多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收 賬款 20000 現(xiàn)在這塊預(yù)收的能怎么調(diào),
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2019-08-02
老師,我有一個(gè)公司,公司開(kāi)具的發(fā)票目前列示我公司基本戶的賬號(hào)。我司今天又在另一家銀行開(kāi)立了一個(gè)一般戶,我想以后用這個(gè)一般戶來(lái)進(jìn)行收款,我需要怎么做呢?是否先去稅務(wù)局對(duì)我司的新開(kāi)帳號(hào)進(jìn)行備案,然后我司開(kāi)發(fā)票時(shí)管理員自行將銀行賬號(hào)信息修改為我司一般帳號(hào)就可以了?
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2019-07-26
我是建筑行業(yè)的分公司,給總公司交的管理費(fèi)怎么記賬
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2016-11-14
收到掛靠公司的管理費(fèi),未經(jīng)過(guò)銀行存款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2019-09-04
建筑行業(yè)掛靠別人資質(zhì),開(kāi)票9%的稅率,價(jià)稅合計(jì)是432726.54,需要給對(duì)方1%的管理費(fèi),管理費(fèi)加上稅費(fèi)一共給對(duì)方432726.54*12.3%=53226,這個(gè)12.3%指的是哪些呢
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2021-06-30
建筑行業(yè),我司是總包(被掛靠方),現(xiàn)甲方開(kāi)出支票(工程款)在掛靠方手中,他現(xiàn)在說(shuō)這個(gè)支票要背書付材料款,那么我們背書嗎?還是要求必須進(jìn)我司的公賬扣下管理費(fèi)再給他轉(zhuǎn)材料款?如果直接給他背書會(huì)怎樣?
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2019-12-30
老師,我們付差旅費(fèi)給攜程公司,但是付款后,才發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工是子公司,不是我們公司,賬務(wù)怎么處理呢,現(xiàn)在做的是借管理費(fèi)-差旅費(fèi)1000,貸銀行存款(是付給攜程的)1000 1、非本公司員工的金額是100,怎么處理呢
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2018-05-24
就是一般納稅人 的進(jìn)項(xiàng) 摘要電費(fèi) 放到借方管理費(fèi)用 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 要的話怎么做
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2017-09-22
成本沒(méi)有分開(kāi),接手時(shí)直接都做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在一般納稅人后為了更清晰,要是想加進(jìn)去話要重新建賬嗎,那樣期初數(shù)要怎么設(shè)置呢
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2017-06-26
請(qǐng)問(wèn)一下老師!A某某掛靠我們公司的資質(zhì)!B公司把錢打給我們公司!我們?cè)侔彦X打給A某某!我們的收入是不是就是收取的管理費(fèi)用!我們是一般納稅人!這種怎么做賬啊?哪些是收入?哪些做成本???
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2019-11-11
貨運(yùn)個(gè)體一般納稅人車輛修現(xiàn)方文在什么科目,入成本好,還是管理費(fèi)用
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2018-08-14
我公司一般納稅人,支付品鑒用餐費(fèi)6000.記賬管理費(fèi)用—品鑒餐費(fèi) 。后收到廠家返回支持費(fèi)用5800.怎么做賬?
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2020-08-01
個(gè)人在銀行辦理了抵押貸款,根據(jù)銀行規(guī)定要提供買賣商品合同,銀行把貸款直接打給第三方,第三方再把錢打給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)第三方怎樣做賬
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2019-10-11
現(xiàn)在要更正三月份的錯(cuò)誤分錄,分錄內(nèi)容是把現(xiàn)金支付的管理費(fèi),職工薪酬和一筆現(xiàn)金全部記成了銀行存款支付的。現(xiàn)在要更正的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2017-06-05
上個(gè)月做賬的時(shí)候招聘費(fèi)發(fā)票還沒(méi)收到,我做的分錄是借管理費(fèi)貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了怎么做分錄啊
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2017-11-03