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老師,定期定額個體工商戶這季度開票未超過定額,增值稅申報(bào)本月開票自動生成了定額數(shù),是這樣嗎
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2019-10-12
代開增值稅發(fā)票上不含稅額是312999.99元,增值稅申報(bào)表保存時,總顯示不小于313000元,按哪個填寫,總是顯示錯誤
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2019-10-21
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個稅率是多少
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2020-07-28
老師你好請問已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理,稅務(wù)會退回所得稅稅款嗎?
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2021-01-10
營改增后增值稅發(fā)票如何開具?
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2017-07-10
公司是一般納稅人企業(yè)!如果加工商將公司的材料損壞了要賠款!但要公司開具發(fā)票!那公司可以開嗎?
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2017-02-09
12月1日,采購 A 設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺,含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2 106元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-07-06
為啥期限已提完,凈值不是70000*0.05
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2020-07-27
2、北京大河制衣公司為增值稅一般納稅人,2019 年 10 月向A 公司銷售襯衫 200 件。合同規(guī)定每件襯衫不含稅單價(jià) 100 元,開具增值稅專用發(fā)票一張,收到轉(zhuǎn)賬支票一張存入 已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)均 銀行,計(jì)算本期銷售貨物增值稅應(yīng)納稅額。
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2022-06-09
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
通常說的普票和專票有什么區(qū)別?專票是不是特指增值稅發(fā)票?
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2022-04-02
增值稅發(fā)票(專票跟普票)跨年還能使用?
1/1312
2018-12-27
你好!增值稅發(fā)票普票和專票的限額是一樣的嗎?
1/1508
2022-06-07
現(xiàn)在的新規(guī)定,發(fā)票上的單位不能開統(tǒng)稱,如“批”,是針對所有類型的發(fā)票還是只針對增值稅專票和普票呢
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2017-09-09
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財(cái)務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
增值稅期末留抵稅額退稅,第六個月增量留抵稅額不低于50萬。不太理解50萬增量
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2019-08-07