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購入交易性金融資產(chǎn),什么情況用銀行存款,什么情況用其他貨幣資金。
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2018-03-15
電商上,回款的時候平臺直接扣了部分款,這部分費(fèi)用要怎么做分錄 借銀行存款99 借銷售費(fèi)用1 貸應(yīng)收賬款100對嗎
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2021-09-03
公司用借款存入銀行一般戶,做銀行承兌匯票,用作預(yù)付賬款給另一家公司,怎么做分錄呢?
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2017-06-14
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費(fèi),分錄是借管理費(fèi)用~差路費(fèi) 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
設(shè)備投入使用。 21.以存款購買經(jīng)營用專用設(shè)備1臺,含稅價(jià)值為7400元,設(shè)備投入使用。
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2023-09-27
老板用個人卡支付的水泥貨款,貨和發(fā)票都沒過來,基礎(chǔ)不好,做的是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 然后借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 由于的庫存是負(fù)數(shù),做了暫估 借:庫存商品—暫估 貸: 預(yù)付賬款 ,但是實(shí)際應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 多繞了一筆庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,這是五月份的賬務(wù)
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2017-06-29
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費(fèi)用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
平時公司發(fā)生的費(fèi)用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應(yīng)付款,月末了,想把其他應(yīng)付款平了,可不可以直接在對公里轉(zhuǎn)私人,摘要是還款?然后借方記其他應(yīng)付,貸方是銀行存款
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2019-05-28
費(fèi)用記到了其他應(yīng)付款科目 并且已支付報(bào)銷,但是其他應(yīng)付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
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2024-01-09
老師,我們開給客戶100萬的發(fā)票,10天內(nèi)收款95萬,另外5萬作為提前付款減免的款,這個是叫什么折扣,分錄這樣寫嗎?借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
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2019-12-16
合同價(jià)20000美金已報(bào)關(guān)確認(rèn)為收入,但是收匯單上是19985美金,外商在國外打錢時就扣掉了15美金的手續(xù)費(fèi), 收匯時: 借:應(yīng)收賬款-外商20000*入賬匯率 貸:銀行存款-美元賬戶19985*入賬匯率 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-損益匯兌 15*入賬匯率 分錄這么寫對么?
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2019-06-15
老師,收到政府補(bǔ)貼專項(xiàng)應(yīng)付款,收到時借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,現(xiàn)在要支付費(fèi)用這筆分錄我該怎么做,謝謝
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2016-11-18
老師,1月10日預(yù)收外匯2000美元,1月第一個工作日的匯率時7.1089 收匯: 借:銀行存款--美元賬戶(2000*7.1089)14217.80 貸:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款14217.80 結(jié)匯: 1月28日結(jié)匯,銀行購入價(jià)7.1069 借:銀行存款--人民幣(2000*7.1069)14213.80 財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益(差額計(jì)入) 貸:銀行存款---美元賬戶(2000*銀行中間價(jià)) 老師這個銀行中間價(jià)是結(jié)匯當(dāng)天的中國銀行的中間價(jià)還是1月第一個工作日的匯率?
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2024-06-21
我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬支付一些費(fèi)用,財(cái)政這100萬年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款100萬 支付費(fèi)用:借:費(fèi)用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會計(jì)嗎
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2019-11-05
6月的一筆分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 831.3 貸:銀行存款 831.3 后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際只支付了831 元,這有0.3元的差額我用這筆分錄沖銷可以嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -0.3 貸:銀行存款 -0.3
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2017-09-25
老師請問我們收到一個汽管辦的補(bǔ)助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費(fèi),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費(fèi)用,是不是哪一步錯了?
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2020-05-12
請問公司購買商品已入庫但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到商品就先銷售了,且該商品已用銀行存款付款,這種情況做暫估的話分錄怎么做?是用借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 還是怎么做?
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2017-01-10
計(jì)提住房公積金時分錄借:管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款-住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資時借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款,這樣對嗎?
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2019-04-01
向一個全資子公司提供借款,收取的利息,在出合并報(bào)表時需要抵銷嗎?抵銷費(fèi)用如何做,母公司的賬是 借:銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi), 子公司的賬是 借: 房產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)成本--借款費(fèi)用 貸:銀行存款
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2019-03-04
民非企業(yè),上級撥入一筆錢用于專項(xiàng)用途。1、錢進(jìn)來時做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-xx; 2、購原材料時:借:其他應(yīng)付款-XX,貸;銀行存款,同時做:借:在建工程-XX 貸:非限定性資產(chǎn)。這樣可以嗎?
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2021-08-08