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建帳錄入應(yīng)付職工薪酬期初期額時(shí),原科目余額表的應(yīng)付職工薪酬分別有工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金之類(lèi)的,錄入期初余額是錄總額,還是也要分明細(xì)呢
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2019-03-18
老師,三個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬都是無(wú)數(shù)據(jù)的,但實(shí)際是有做工資入賬的。只是每次結(jié)報(bào)表前,應(yīng)付職工薪酬科目,都是做平的。這樣子有問(wèn)題嗎?
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2019-07-26
職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算是嗎
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2019-03-27
補(bǔ)發(fā)的工資和計(jì)提的工資,都應(yīng)填資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬嗎
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2016-11-07
所得稅匯算清繳中的工資薪金支出是指管理費(fèi)用了還是應(yīng)付職工薪酬的借方啊
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2019-04-23
老師請(qǐng)問(wèn)付單位職工年金分錄時(shí)老師給的解答是:借:應(yīng)付職工薪酬——企業(yè)年金(單位部分);借:其他應(yīng)付款——企業(yè)年金(個(gè)人部分);貸:銀行存款??晌以谲浖献鲑~時(shí),“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目只能在貸方,這個(gè)怎么解決呢?“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目本身也是負(fù)債類(lèi)科目
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2019-02-26
個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金---會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬---工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼 貸:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) --- 住房公積金 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) --- 住房公積金 貸:銀行存款 是否正確?為什么有的會(huì)計(jì)分錄是 貸:其他應(yīng)付款--- 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) --- 住房公積金
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2020-06-10
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個(gè)員工的工資中一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-11-10
老師,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。這里面發(fā)生的員工的福利費(fèi)后,需要并入每個(gè)員工的工資中一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-11-10
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用25200 貸 應(yīng)付職工薪酬 25200 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬25200 工資 貸銀行存款 25200 有員工需要交個(gè)稅171 這個(gè)費(fèi)用由公司用銀行存款承擔(dān) 個(gè)稅這怎么做
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2018-01-10
老師好!我想問(wèn)一下有公司支付的伙食費(fèi)支出,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用一福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。支付時(shí)~借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。 貸:銀行存款。
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2018-12-13
老師,匯算清繳中 A105050工資薪金支出。賬載金額(應(yīng)付薪酬借方) 實(shí)際發(fā)生額(應(yīng)付薪酬借方) 稅收金額(應(yīng)付薪酬貸方,就是計(jì)提金額) 是這樣嗎? 正常來(lái)說(shuō),12月計(jì)提次年發(fā)放的,賬載金額小于稅收金額了,需要填減對(duì)嗎?
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2019-05-09
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣子的銀行存款日記賬中的對(duì)方科目應(yīng)該寫(xiě)誰(shuí)
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2022-09-20
老師你好,我想問(wèn)一下銀行存款日記賬對(duì)方科目有二個(gè)(應(yīng)付職工薪酬 有明細(xì)科目;其他應(yīng)付款 有明細(xì)科目)該如何填寫(xiě)?
1/787
2022-03-18
如果有成本下的職工薪酬,比如研發(fā)費(fèi)用里有職工薪酬。期間費(fèi)用的職工薪酬就不等于后面調(diào)整表的合計(jì)數(shù)了,對(duì)嗎
1/1160
2019-03-28
應(yīng)納稅費(fèi)為負(fù)數(shù)。有關(guān)系嗎。主要是銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅額.。還有應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù),之前計(jì)提少計(jì)提,發(fā)放多了,怎么解決呢
2/641
2015-10-20
老師:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)6月計(jì)提社保錯(cuò)了少計(jì)提了600元,怎辦?原借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一個(gè)3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000,請(qǐng)祥細(xì)做分錄?
1/813
2017-11-03
請(qǐng)問(wèn)社保費(fèi)怎么做分錄啊 是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款
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2016-08-18
會(huì)計(jì)實(shí)操里面的建筑業(yè)第28題和25題是不是有問(wèn)題???25題為什么計(jì)入應(yīng)收賬款,28題借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬——社保???
1/719
2016-09-05
公司發(fā)生的福利費(fèi)用的分錄是不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)一下,而不能直接計(jì)入管理費(fèi)用
3/1887
2016-05-23