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老師好,請幫助解答一個問題:銀行銷戶消號,余額轉(zhuǎn)給其他單位,會計分錄是,借:其他應收款 貸:銀行存款。
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2020-10-14
收到一個季度的租金,租賃期一年,這個是計入“應收賬款”還是預收賬款
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2018-09-26
公戶給個人轉(zhuǎn)款支付了材料款,計入其他應收款還是應付賬款
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2024-07-03
4000多元的款未付給供應商,這是質(zhì)量問題扣款,一直掛在應付賬款上,應怎么處理?另外客戶有扣我們40多的貨款也一直掛在應收賬款上要怎么處理?
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2019-01-14
我司和一家集團集團公司下面的子公司合作,前期我們把錢打給集團公司,以集團公司的名義去拿地,我司賬務處理:借 :其他應收款 貸 銀行存款,集團公司拿到土地后入資子公司,我們享有子公司30%股權(quán)一起開發(fā),拿到地之后我司和子公司的賬務應該怎么處理?
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2020-12-11
請問公司請的機械和勞務都付款給一個人了,是計入預付賬款還是其他應收款合適,不知道后面會不會開票
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2025-04-11
應收的出租包裝物的租金計入“其他應收款” 應收的 隨同商品出售單獨計價的包裝物 的價款和增值稅 是計入“應收賬款”嗎
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2021-12-02
老師請問,工地項目經(jīng)理在公司借了十萬元,公司賬我做了分錄借其他應收款10萬,貸銀行存款10萬,項目經(jīng)理寄了票據(jù)十萬回來,但其中有五萬是付給工地工人工資的,那這工資表要在工地賬上做,這分錄應怎么做,因為公司賬和工地上是分開的,每月工地費用都是公司匯款到工地的,做的是借銀行存款,貸實收資本
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2020-07-20
老師,我們有一個股東在公司借錢沒有還,我們公司又從他那里合作社采購原材料,老板叫我沖他的貨款,借:應收賬款,貸:其他應收款。那我給合作社做賬的時候要怎樣做,謝謝
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2022-03-19
請問互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應收賬款周轉(zhuǎn)率應該是多少合適
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2019-06-13
1、我問的是調(diào)減資分錄前不需要先沖紅嗎,然后再更正2、多出的實收資本金額需要現(xiàn)在一筆一筆去調(diào)多出金額的分錄嗎,3、調(diào)時借:實收資本,貸:銀行存款,然后借:銀行存款,貸:其他應收款(相當于股東還公司賬上錢),這樣處理行么?
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2017-08-15
老師:我們是投資公司,要申請一個牌照,需要25%的實繳資本證明,三個股東都是個人,都沒錢,就找了個墊資公司,整體的墊資流程是這樣:墊資公司在銀行開一個我們公司的一般戶,我們領導寫一個委托書,墊資公司以我們領導的名義把投資款匯到銀行一般戶,在銀行過一下帳,再把錢撤出來。 我做賬的時候,忽視墊資公司給的款。直接,按正常做賬。還款的時候,從老板的賬戶走!視同老板取走,借銀行存款,貸實收資本。借其他應收款,貸銀行存款。然后有錢就慢慢還其他應收款,可以嗎?
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2017-11-15
請問應收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率公式是什么?是應收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售額/應收賬款平均額嗎?計算每一個月的應收賬款周轉(zhuǎn)率,那這個銷售額是指只是當月的銷售額還是累計的銷售額?
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2020-06-03
公司股東認繳500萬資產(chǎn),但是問別人借了500萬用來驗資,驗資完還回去了。以前的會計做了借銀行存款500萬,貸 實收資本500萬;還回去的時候又做了借 其他應收款500萬,貸 銀行存款500萬。這個現(xiàn)在怎么處理呢?能做回認繳500萬,實收資本0元嗎?
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2018-08-24
老師:張三是我們公司的股東,占公司份額的15%,現(xiàn)在他以1元的價格把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們公司法人了,這1元從我們公戶匯給張三了,這個分錄怎么做呢?摘要:代股東匯股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 借:其他應收款-張三 1元 貸:銀行存款 1元,是這樣嗎?那么收到張三這1元的時候,是應該做實收資本嗎還是其他應收款呢?
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2018-03-07
老師,現(xiàn)銷產(chǎn)成品為什么不影響應收賬款周轉(zhuǎn)率呢?
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2021-09-25
老師,想問下,向地產(chǎn)申請支付業(yè)主物業(yè)費,但是由于申請金額出錯,少申請了,由物業(yè)去承擔,那么像這種情況物業(yè)沒收到錢,但是在已經(jīng)在物業(yè)系統(tǒng)提交應收款作為已收款,要不要確認收入?
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2020-04-08
轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)是不是相當于出租,出租的款是記到應收賬款嗎?
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2019-12-18
老師請問下之前收到一筆訂金,是借銀行貸應收賬款,之后收到余款借銀行貸應收賬款,開出銷售票是按報關(guān)單上的金額全額開的,無匯差因為是先收到款再開票,但是怎么結(jié)平之前收到的訂金,現(xiàn)在一直掛著
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2020-02-17
老師我們賣設備給b ,b 又賣給c,我們直接開專票給c,那我b公司掛應收賬款貸方,c公司掛應收賬款借方,就一直這樣掛著就行嗎?
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2019-09-06