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借,原材料 貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 這個(gè)調(diào)整分錄在金蝶系統(tǒng)里可以直接調(diào)整原材料的期初數(shù)嗎,還是只影響原材料的期末數(shù)會(huì)變正確?
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2021-04-06
老師,年末了除了像已往月末結(jié)出損益外,還需要做哪些賬務(wù)處理?
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2019-12-23
你好,想問(wèn)下以前年度損益調(diào)整,最后的利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)有在資產(chǎn)負(fù)債表顯示嗎,因?yàn)檫@個(gè)所以利潤(rùn)表和負(fù)債表未分配利潤(rùn),和期初未分配利潤(rùn)對(duì)不上
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2021-12-13
老師“期末計(jì)提長(zhǎng)期借款利息 ”的會(huì)計(jì)分錄?
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2020-05-28
本月建帳的話,三月期末就是期初數(shù)據(jù)嗎?
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2019-04-17
現(xiàn)金流量表表的期末現(xiàn)金金額數(shù)據(jù)是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末金額數(shù)字?
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2017-10-27
資產(chǎn)負(fù)債表的期末貨幣資金余額是否等于現(xiàn)金流量表本年累計(jì)的期末現(xiàn)金余額
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2018-09-19
老師,請(qǐng)問(wèn)“將無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用化支出在期末轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用”中的期末是指什么時(shí)候?
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2019-08-31
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅 老師,這些怎么解釋???能給我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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2019-12-04
請(qǐng)問(wèn)老師,本期公司進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 做分錄 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 對(duì)不對(duì)
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2023-10-22
企業(yè)內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出,應(yīng)當(dāng)全部費(fèi)用化,記入“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”科目,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,這里的期末是指年末還是月末?
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2020-04-06
老師:你好! 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目到期末(如月末)應(yīng)該借、貸是平的吧?!也就是說(shuō)期末(如月末)它是沒(méi)有余額的吧?請(qǐng)老師講解,謝謝!
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2020-01-09
老師怎么計(jì)算公司的產(chǎn)值,我們是食品加工企業(yè),我在網(wǎng)上搜索公式:產(chǎn)值=當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+庫(kù)存商品期末余額—庫(kù)存商品起初余額疑問(wèn)我要算一整年的產(chǎn)值,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就要以一整年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),第二庫(kù)存商品期末余額和起初余額的數(shù)據(jù)是不含稅還是含稅,
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2019-09-18
老師,我想問(wèn)一下,我在19年12月的計(jì)提工資上做錯(cuò)了科目,現(xiàn)在總公司那邊查帳說(shuō)我不能這樣做,要我調(diào)帳后再做匯算清繳。 我公司是物業(yè)。 但是因?yàn)槲也幌氘?dāng)月帳虧損,把當(dāng)月工資計(jì)提了在成本類科目而不是在損益科目, 現(xiàn)在總公司那邊說(shuō),物業(yè)管理是提供服務(wù),不是生產(chǎn)產(chǎn)品,所以不存在期末未完成的產(chǎn)品,所以期末不應(yīng)有余額。 讓我做調(diào)帳處理, 但是我不知應(yīng)怎么調(diào)帳,,請(qǐng)問(wèn)怎么辦???
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2020-05-21
老師,我們公司之前沒(méi)有財(cái)務(wù),我也是剛?cè)肼毜?,我盤點(diǎn)了8月期末余額,現(xiàn)在在建9月份的期初數(shù)據(jù),借貸不平,怎么調(diào),8月份購(gòu)買的商品,都是現(xiàn)結(jié)的,所以8月期末應(yīng)付賬款就很少,但是庫(kù)存商品就多,所以想請(qǐng)教老師怎么調(diào)好這個(gè)期初呢
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2021-09-29
資產(chǎn)負(fù)債表的事業(yè)基金年期數(shù)+業(yè)務(wù)活動(dòng)表結(jié)余本年累計(jì)數(shù)=事業(yè)基金的期末數(shù),但是這個(gè)期末數(shù)老是出現(xiàn)差額(差額是固定資產(chǎn)凈值期末與期初的差額),這個(gè)是什么問(wèn)題?怎么調(diào)整?
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2022-04-25
未實(shí)現(xiàn)融資收益和未確認(rèn)融資費(fèi)用都是損益類科目吧?一般什么情況下使用?
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2020-05-03
銀行存款有一個(gè)賬戶有一筆劃轉(zhuǎn)期末貸方余額286一直掛著,導(dǎo)致銀行存款一級(jí)科目余額為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
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2020-07-07
如果市場(chǎng)上的投資者都對(duì)投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期,即市場(chǎng)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計(jì)算:①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%,該組合的期望收益率應(yīng)為多少? ②如果某組合的期望收益率為20%,該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少?
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2022-04-02
就比如吃制造費(fèi)用,期末的余額是計(jì)入到存貨科目里面,列是那生產(chǎn)成本,那個(gè)又是什么關(guān)系跟這些。
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2022-01-04