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收到勞務(wù)發(fā)票,可以做 借:在建工程 應(yīng)交稅費(進項)貸:應(yīng)付賬款、銀存或現(xiàn)金 因為這次公司新來的員工,認證了一張這勞務(wù)發(fā)票,本身還有幾張,這個要怎么做賬,月末是不是可以把在建工程直接轉(zhuǎn)到管理費用
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2018-09-13
請問老師,我們公司是籌建工廠期間,發(fā)包給其他公司承包建筑廠房,前期預(yù)付工程款時計入“預(yù)付賬款”科目,現(xiàn)在廠房工程未完工,且公司未有收入,對方公司先開具了部分專票給我方公司,會計分錄是否是這樣列:借:在建工程-開辦費,應(yīng)交稅金-進項稅額,貸方:預(yù)付賬款-工程款部分?
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2020-04-06
成本是按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn),而且貨到票沒到走的在途物資,結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實際成本不一致怎么辦,貨到票沒到不是暫估入賬嗎,按80%結(jié)轉(zhuǎn)是為了少交企業(yè)所得稅,這和我的庫存商品肯定對不上
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2018-05-31
老師,你好,我是出納新手,想請問:用老板的卡轉(zhuǎn)給張某(是項目總經(jīng)理)5萬,用作零星支出,是屬于項目上的,我的分錄:借:在建工程 貸:銀行存款,還是寫:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款呢?是做內(nèi)賬
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2015-11-18
能單位建立一個污水池,合同43萬,預(yù)付35萬,發(fā)票已經(jīng)收到,那收到的發(fā)票申報的時候要在固定資產(chǎn)里填寫數(shù)字嗎??做的會計分錄,借:在建工程 應(yīng)交稅費 增稅進項 貸:應(yīng)付賬款
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2017-03-14
老師,在建工程,領(lǐng)用的原材料被抵扣了,當(dāng)時是這樣做的,:借:原材料45056.1應(yīng)交稅費-進項稅額7943.93,貸:銀行存款5萬還有一個是應(yīng)付賬款 請問怎么做進項稅額 轉(zhuǎn)了
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2016-03-30
老師好,請教個問題:23年度匯算清繳結(jié)束后,經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)我們借款利息應(yīng)該計入財務(wù)費用但是會計計入了在建工程導(dǎo)致會計利潤減少,現(xiàn)在該怎么處理?
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2024-07-24
通過國庫集中支付方式向施工方支付一項固定資產(chǎn)大型修繕款項966000元,修繕工程仍在進行中,該筆修繕款項在上月末已經(jīng)按照工程進度與施工方進行過價款結(jié)算,并確認了相應(yīng)的在建工程成本和應(yīng)付賬款。按照部門預(yù)算管理要求分類,該項支出屬于該事業(yè)單位的項目支出,具體為B項目支出,屬于固定資產(chǎn)大型修繕工程類項目支出,即為固定資產(chǎn)大型修繕的需要發(fā)生的專項資金支出。 財務(wù)會計預(yù)算會計分錄怎么寫呀
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2024-03-28
我們廠子 16年 新建的, 16年的賬 用預(yù)算書做 借在建工程2000萬 貸 應(yīng)付賬款2000萬 ,支付每筆工程款30萬 借 應(yīng)付賬款30 貸銀行存款30 ( 后面附 收條和轉(zhuǎn)賬憑證) 開發(fā)票后 做 借固定資產(chǎn)2000 貸 在建工程2000(后面附發(fā)票 ) 這么做可以嗎
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2017-10-24
老師您好:課程中有這樣一題:為方便施工,在現(xiàn)場臨時搭建一住房,實際成本為46000,其中搭建時領(lǐng)用庫存材料鋼化玻璃6248.32,夾芯板22951.68,應(yīng)付人員工資9000,銀行支付裝修費7800元。 1、實際成本46000在實際業(yè)務(wù)中不會直接出來的,是怎么核算出來的呀? 2、之前的題中生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料是計入生產(chǎn)成本-材料,這題中為什么入在建工程呢? 3、在施工中的人員工資不是應(yīng)該計入工程施工-合同成本-間接費嗎?
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2016-05-08
公司去年支付一筆工程維修款,對方開發(fā)票10萬,留1萬質(zhì)保金,但當(dāng)時記賬時只做了在建工程:9萬,銀行存款9萬,質(zhì)保金忘掛賬了 ,今年要付人家質(zhì)保金 ,請問能補做:在建工程1萬,其他應(yīng)付款1萬嗎?謝謝
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2018-12-24
請問老師,在建工程中發(fā)生的設(shè)計費,勘察費,建設(shè)費等,完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?還是長期待攤費用?
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2022-03-12
老師,一般納稅人企業(yè)自行建造的的固定資產(chǎn),購入的工程物資,購入工程物資時的增值稅是否應(yīng)該計入在建工程的成本?
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2021-03-25
老師:長期待攤分錄是不是 轉(zhuǎn)的時候 借 長期待攤費用 貸 在建工程 攤銷時候 借 管理費用-裝修費 貸 長期待攤費用?
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2019-07-25
我是小規(guī)模納稅人,公司從另一家公司購買了一臺電梯,預(yù)付了30%的款,對方也開具了相對應(yīng)的30%款的發(fā)票,我想問問怎么做賬,是記入預(yù)付賬款,還是在建工程了
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2021-06-29
現(xiàn)在在建工程領(lǐng)用原材料是不是不用進項稅轉(zhuǎn)出了
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2019-05-28
購買安裝的固定資產(chǎn)時: 借:在建工程 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 達到可使用狀態(tài)時: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 問題是:如果我是一般納稅人,那么進項稅可抵扣進項稅額不進入固定資產(chǎn)成本。 如果我是小規(guī)模納稅人,那么進項稅額沒法抵扣,固定資產(chǎn)成本就是含稅金額,我不知道我的理解對不對? 假設(shè)一個規(guī)模納稅企業(yè)給我賣了一臺電視,那我入賬價值就是含稅金額嗎?
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2022-04-03
老師,我想咨詢下公司16年成立的,17年買過來開酒店,然后酒店裝修期的工資、福利、差旅費雜項費用之前的會計做在在建工程,我現(xiàn)在要清掉這個賬戶,我應(yīng)該做長期待攤費用還是直接費用化呢
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2020-03-13
老師:請問以前年度的研發(fā)費用,一部分付給對方未開發(fā)票給我司,當(dāng)時借:預(yù)付賬款 貸:銀存。一部分收到發(fā)票,借記在建工程,應(yīng)交稅金,貸:預(yù)付賬款?,F(xiàn)在研發(fā)失敗,怎么把賬結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
3/1114
2021-10-19
你好,我想問一下,在建工程開進來的專用發(fā)票過期了,該進項稅額怎么處理,是進固定資產(chǎn)
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2019-05-29
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