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免稅項(xiàng)目需要填哪些表
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2018-10-10
免抵退稅是不是必須每個(gè)月申請(qǐng)前一個(gè)月的退稅,還是可以二個(gè)月或者多個(gè)月的一塊申請(qǐng)退稅
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2017-04-18
老師,我們是小規(guī)模公司,出口免稅,請(qǐng)問5月份出口25萬,沒有做備案,可以7月份不申報(bào),等到下個(gè)季度申報(bào)嗎?
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2019-07-13
你好,陳霞老師,在代理記賬培訓(xùn)班-賬務(wù)處理10增值稅納稅申報(bào)表里的小型微企免稅銷售額3495.16是怎么得來的?及本期應(yīng)納稅額和本期免稅額104.85是怎么來的?
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2016-10-16
第二季度的國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報(bào)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯(cuò)誤申報(bào)的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
小規(guī)模公司,上季度報(bào)稅時(shí)誤把.稅控服務(wù)費(fèi)填在了減免稅申報(bào)表里了,這個(gè)季度怎樣更正填報(bào)?
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2019-01-08
老師 小規(guī)模納稅人 季度增值稅申報(bào)表怎么填,我們沒有超過標(biāo)準(zhǔn),可是系統(tǒng)就說不符合減免稅
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2019-10-13
你好,老師麻煩問一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,小微企業(yè)免稅銷售額是按1%還是3%填寫 收入27800
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2022-04-15
老師,我問一下果蔬合作社不是免稅的嗎,所得稅報(bào)表還是要申報(bào),但是沒有成本,這個(gè)怎么處理
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2020-07-08
我是小規(guī)模廣告公司,這季度開票廣告制作費(fèi)45000元,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表中免征收入填零嗎?
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2019-04-13
老師,你好,就是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表中的一些數(shù)據(jù)為什么不能帶出來
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人季報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,有在稅局代開專票的情況,有差額計(jì)稅情況,如何填寫申報(bào)表?有沒有圖表說明
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2019-04-12
老師,我申報(bào)存根聯(lián)明細(xì)的時(shí)候顯示我沒有抄報(bào)稅,然后我金稅盤插進(jìn)去抄報(bào)稅之后,過了二十分鐘再去申報(bào),存根聯(lián)明細(xì)可以進(jìn)去了,可是申報(bào)附表一的時(shí)候又跳出了這個(gè)提示,是為啥呢
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2018-11-12
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表 每季度都必須申報(bào)嗎?可否匯算清繳時(shí)一次申報(bào),2018年都沒有申報(bào),固定資產(chǎn)金額只有8000元不到點(diǎn)
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2019-04-17
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問題,沒有太明白。為什么10萬的專票,不免增值稅。
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2022-02-08
老師您好,請(qǐng)要一份最新的一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表以及附列資料的填表說明,我的郵箱是519917293@**.com
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2020-06-29
老師,請(qǐng)問申報(bào)表“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”2016年到2018年為什么沒數(shù)據(jù)的?那時(shí)是核定征收的,會(huì)不會(huì)是這個(gè)原因?
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2021-05-18
本月申報(bào)增值稅。多了一個(gè)表格叫營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表。怎么填寫??可是偶們是銷售貨物的啊。機(jī)械設(shè)備的。
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2018-07-03
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功,這會(huì)所得稅年報(bào)提示這,要怎么修改(也就是財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有填明細(xì)費(fèi)用,只填了總費(fèi)用)
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2017-04-21
小規(guī)模納稅企業(yè)有出口業(yè)務(wù),上個(gè)季度因?yàn)榉N種原因,導(dǎo)致納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅表申報(bào)不一致,有一筆兩萬多的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表填列了出口免稅銷售額,企業(yè)所得稅沒有。壓根沒有做這筆業(yè)務(wù),所以申報(bào)的利潤(rùn)表也是沒有。這個(gè)季度我要怎么處理?
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2019-01-08