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建筑企業(yè)簡(jiǎn)易征收購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)增值稅可以抵扣嗎?
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2018-05-12
小微企業(yè)減免的增值稅核定征收需交所得稅嗎
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2019-05-07
季度未達(dá)30萬(wàn)免征增值稅,一般納稅人能享受嗎?
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2019-03-20
老師我想咨詢(xún)一下這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)期初數(shù)可以更改為什么改了以后保存不了
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2020-02-03
老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
這個(gè)是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
公司第一年是查賬征收,后面沒(méi)有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
我公司主要業(yè)務(wù)是購(gòu)買(mǎi)和建設(shè)充電樁,為市民提供充電服務(wù)的行業(yè),由小桔平臺(tái)代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司,我公司將電費(fèi)全部交供電局,請(qǐng)問(wèn)收入怎么做賬務(wù)處理?電費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分錄?因?yàn)槠脚_(tái)代收的費(fèi)用已含稅,對(duì)方只開(kāi)扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)增值稅和稅局怎么申報(bào)?
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2019-11-08
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷(xiāo)售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
哪位清楚石化行業(yè)產(chǎn)品出口增值稅政策的?請(qǐng)教一下,石蠟產(chǎn)品出口環(huán)節(jié)也要征收增值稅嗎?原料采購(gòu)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?視同內(nèi)銷(xiāo)處理? 最好給出法律條文,謝謝。
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2014-09-19
餐飲小規(guī)模企業(yè),以前是定額征收的,現(xiàn)在營(yíng)改增后,所得稅利和城建、教育費(fèi)的稅率是多少,比如我這個(gè)月開(kāi)發(fā)40萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,那我這個(gè)月各種稅費(fèi)各需要繳多少。
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2016-05-26
個(gè)體工商戶(hù)從查賬征收改為核定征收怎么辦理?是否要收取費(fèi)用
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2021-03-23
如果企業(yè)10年前涉嫌虛開(kāi)發(fā)票法人入獄,當(dāng)時(shí)企業(yè)未享受到雇傭殘疾人增值稅即征即退政策,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-07-09
到時(shí)個(gè)稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個(gè)稅是做有繳個(gè)稅好還是?
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2018-09-10
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模月銷(xiāo)售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
1/2081
2019-04-01
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫(xiě)稅控盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷(xiāo)售金額呢?
1/1323
2019-04-09