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老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么計(jì)算(營(yíng)改增)
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2018-08-06
計(jì)算信用政策改變后稅前利潤(rùn)的增加額 為什么要加這個(gè)37.5,不是減去?
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2023-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬(wàn)元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
小規(guī)模商貿(mào)公司 咨詢服務(wù)不是主營(yíng)業(yè)務(wù) 我給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票 怎么做賬
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2019-12-24
老師你好 我咨詢下 現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票備注欄內(nèi)必須填寫還是不填寫也可以
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2022-02-18
老師,我咨詢一下,公司欠他的其他應(yīng)付款有400多萬(wàn),她直接增資,需要怎么辦理呀
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2023-02-24
老師 想咨詢下小規(guī)模納稅人收到了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,能直接當(dāng)成普票用嗎?
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2017-11-03
你好,對(duì)外提供軟件開(kāi)發(fā),咨詢服務(wù),適用零稅率,又可免征增值稅但要備案,選 哪種
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2019-11-20
想要知道公司一個(gè)月能買多少?gòu)堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,需要打稅務(wù)電話進(jìn)行咨詢么?
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2018-04-26
老師,你好咨詢一下,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度或年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2024-01-03
營(yíng)改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬(wàn)除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
老師請(qǐng)問(wèn)管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
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2020-07-10
鄒老師,請(qǐng)問(wèn)您在嗎?剛剛我咨詢了一下點(diǎn)了好評(píng),再咨詢你的時(shí)候就不能咨詢了
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2019-08-14
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢,汽車銷售公司,對(duì)方可以給我們開(kāi)增票嗎?開(kāi)的增票我方可以抵扣嗎?
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2020-02-28
請(qǐng)問(wèn)一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購(gòu)入做了賬務(wù)處理,次月再增加原值怎么增加? 老師請(qǐng)不要回答咨詢軟件客服
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2018-12-13
老師,咨詢一下,代開(kāi)增值稅專票時(shí)交了增值稅,申報(bào)時(shí)沒(méi)有交城建稅和附加稅,這個(gè)申報(bào)政策是什么,要交什么稅
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2022-01-11
老師,您好,我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)制造與加工業(yè),現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù),可以變更增加范圍嗎?
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2020-06-20
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬(wàn)元,他與2016年4月29日開(kāi)的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來(lái),我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營(yíng)業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營(yíng)改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26