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老師,第一次取得的進(jìn)稅盤,主表應(yīng)納稅減征額忘記填了,附表四填了,增值稅已申報(bào),已領(lǐng)取當(dāng)月發(fā)票,但未扣款,可以修改嗎?
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2020-07-10
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問(wèn)一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開(kāi)到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
年度匯繳清算,我想加無(wú)票收入20萬(wàn),那么所得稅補(bǔ)后,我增值稅也得補(bǔ)是嗎?因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個(gè)地方操作呢?
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2018-04-05
老師好,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開(kāi)票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?謝老師!
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2019-04-17
掃描認(rèn)證是以下操作流程嗎?增值稅防偽稅控系統(tǒng)–認(rèn)證子系統(tǒng)–發(fā)票認(rèn)證–發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證 還是在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面直接弄,求教各位老師教一哈
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2021-07-14
我想進(jìn)口一起服裝,想咨詢一下關(guān)于進(jìn)口需要繳納關(guān)稅跟增值稅的問(wèn)題,希望老師能幫我解答一下,如果我繳納了增值稅的話,能不能抵扣的?怎么操作的
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2019-08-05
餐飲業(yè)會(huì)計(jì),店面150平。《增值稅普通發(fā)票》記賬聯(lián) 可以作為收入入賬嗎?如果可以,那咱們實(shí)操里面怎么只有《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》而沒(méi)看到《增值稅普通發(fā)票》呢?
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2017-01-12
18年增值稅預(yù)繳稅率的增收率是多少啊?征收率
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2018-07-13
已完成發(fā)票驗(yàn)舊操作,忘記打印回執(zhí),如何操作?
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2017-06-21
發(fā)票驗(yàn)舊如何操作?遼寧電子稅務(wù)局怎么操作
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2019-10-14
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報(bào) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報(bào)表 然后再申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)的系統(tǒng)
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2020-05-18
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 老師請(qǐng)問(wèn),這是不用交增值稅的意思嗎?
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2023-02-15
你好,我們是房地產(chǎn)公司,項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)按3%預(yù)征增值稅,開(kāi)不征稅的發(fā)票,等交房時(shí)按9%開(kāi)增值稅發(fā)票,抵減當(dāng)時(shí)預(yù)繳的3%增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2022-04-20
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無(wú)發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒(méi)繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒(méi)找到哪改
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2021-11-12
核定征收的企業(yè)可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)嗎
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2015-11-19
如何巧對(duì)應(yīng)付賬款和往來(lái)帳5篇范文
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2023-02-24