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你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
虛開(kāi)增值稅發(fā)票怎么樣補(bǔ)稅務(wù)偷稅的罰款
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2015-12-18
虛開(kāi)增值稅發(fā)票已定罪并判決,也補(bǔ)稅,公司稅務(wù)評(píng)級(jí)會(huì)是多少
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2019-10-24
虛開(kāi)增值稅發(fā)票的定義是什么
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2017-12-01
老板購(gòu)買虛開(kāi)增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)怎么辦
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2015-11-13
領(lǐng)導(dǎo)要求虛開(kāi)增值稅發(fā)票怎么辦
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2021-04-12
如何舉報(bào)虛開(kāi)增值稅發(fā)票的行為
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2023-12-04
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)增值稅發(fā)票,但對(duì)方要求提供代開(kāi)人的身份證復(fù)印件正反面合理安全靠譜嗎
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2023-11-21
代帳公司給別人做賬應(yīng)該找對(duì)方要哪些票據(jù)來(lái)做帳?如何區(qū)分虛開(kāi)增值稅發(fā)票?
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2017-11-06
虛開(kāi)增值稅發(fā)票的公司,不也交增值稅嗎?他憑什么獲利?
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)一家酒店集團(tuán)內(nèi)部用房,但全部都是免費(fèi)入住,年底集團(tuán)要求酒店開(kāi)住宿發(fā)票是否算是虛開(kāi)增值稅發(fā)票
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2020-12-17
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:藍(lán)色! 您的行為已經(jīng)觸發(fā)開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(藍(lán)色預(yù)警),請(qǐng)注意虛開(kāi)增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)! 我們是個(gè)體戶,開(kāi)票上面提示這個(gè),我們是開(kāi)票有啥問(wèn)題嗎,藍(lán)色預(yù)警
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2024-04-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 300 這個(gè)月就只發(fā)生了一個(gè)減免稅款的業(yè)務(wù),1.月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對(duì)嗎? 2.這樣就表示未交增值稅在借方,納稅申報(bào)的時(shí)候又怎么填呢, ? 3.下個(gè)月這300可以繼續(xù)抵扣嗎?
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2017-12-13
老師,一般企業(yè)被查,會(huì)計(jì)一般在什么情況會(huì)被罰和判刑,除了虛開(kāi)增值稅發(fā)票。
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2025-06-17
老師,你好,跨縣市建筑服務(wù)預(yù)交增值稅,增值稅申報(bào)表這樣填寫對(duì)嗎?
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2021-07-12