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2月6日,A公司向丙公司賒購材料一批,價目表標明價格為100000元,由于成批購買,商業(yè)折扣為12%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日,A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購的貨款。 請采用總價法和凈價法分別作出A公司和丙公司的會計處理
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2023-05-19
3.南海設備制造有限公司,只生產(chǎn)-種設備, 最近6年2014 2019年的數(shù)據(jù)如下:產(chǎn)量分別是20、75、60.45. 65. 00, 單位變動成本分別是600. 300. 450. 550. 420. 400, 固定成本總領(lǐng)分別40005200 5400. 4800 5000 600若2020年計劃生產(chǎn)設備150臺,要求:運用高低點法預測1高點( ) (2分)2低點( ) (2分) 3.b=( ) (4分) 4.2021年的總成本( ) (5分) 5.2021年的單位成本( ) (2分)
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2021-12-25
選項【C】的會計分錄 借:銀行存款8 應付債券——利息調(diào)整2 (折價) 貸:應付債券——面值10 債券發(fā)行費(追加折價) 借:應付債券——利息調(diào)整 2 貸:銀行存款 2 不明白選項c的問題在哪?這不就是在追加債券的發(fā)行折價嗎?折價一開始是2(應付債券——利息調(diào)整),后來變成4(應付債券——利息調(diào)整的期末余額)了
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2021-10-30
公司在2022年11月做了股權(quán)變更由1個股東變成2個,依法繳納了股權(quán)變更個人所得稅;2023年3月公司要再做股權(quán)變更由2個股東變成3個,問題1:股權(quán)變更的所得稅應由誰承擔繳納,問題2:新的股權(quán)變更如何核算個人所得稅?按照2022年11月到2023年2月的未分配利潤為基數(shù)核算嗎?
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2023-03-23
2月6日,A公司向丙公司賒購材料一批,價目表標明價格為100000元,由于成批購買,商業(yè)折扣為12%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日,A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購的貨款。 請采用總價法和凈價法分別作出A公司和丙公司的會計處理
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2021-09-07
老師,我想問下,我現(xiàn)在在整理內(nèi)賬的賬套,然后2月的社保,我操作是3月1號才扣,那我們銀行的余額,2月底的時候,是不夠扣社保的,我內(nèi)賬的時候,社保沒有做計提,直接支付的,那我這個又想2月的社保,做到2月的賬期上,可是做了支付分錄進去,銀行變負數(shù)了,我想問下,內(nèi)賬這樣可以嗎?
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2025-06-25
我能請教你一個問題嗎?情況是這樣的:我們A公司醫(yī)保1-4月份現(xiàn)在是5個人,社保1月份是5個人,2月還有3月4月是3個人,其中兩個人從2月份轉(zhuǎn)到b公司里面去了,他們現(xiàn)在在B公司交了2月三月4月現(xiàn)在沒有交錢,怎么把這兩個人B公司交的2月3月4月轉(zhuǎn)到公司了
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2022-04-03
專項扣除表格中,有員工EXCEL表格中個稅每個月都跟個稅系統(tǒng)里的個稅數(shù)據(jù)相差0.5元;公式為前幾個月合計個稅;=ROUND(IF($AG$2=1,0,SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!C:C\"),$C6,INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!AE:AE\")))),2) 其中有手動調(diào)整當月個稅數(shù)據(jù),但第二個月累計個稅總額還是會差0.5元。怎么調(diào)整?
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2020-07-08
我們公司是建筑公司,有個項目掛靠在揚州的一個公司,然后給了揚州公司2萬(預繳的稅款),讓揚州方代繳,揚州方是否要退給我們這個錢我們建筑行業(yè),項目在異地預繳2%的稅款,那在公司本地是否還要交稅款 項目需要預繳多少稅金?大于2萬或者小于2萬要怎么處理
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2021-08-12
稀釋的每股收益=5760/(6000+1000-1000×7.6/10+2000-2000×2/10)=0.73 (元) 老師好,請問一下,這個行權(quán)價格為什么是2呢 ,限制性股票的行權(quán)價格=限制性股票的發(fā)行價格(授予價)+資產(chǎn)負債表日尚未取得的職工服務的公允價值,所以他的行權(quán)價格不應該是2+16/5=5.2 嗎 就是這一部分“2000-2000×2/10”不應該是2000-2000*5.2/10 嗎
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2024-11-25
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月我要申報增值稅多少,如果申報增值稅,我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理?
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2019-03-11
老師,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵10萬,公司用這錢支付模具費10萬,由于模具費使用權(quán)不是公司,故做長期待攤費用處理(分5年攤銷)。收到錢:借:銀行存款10萬,貸:遞延收益10萬。攤銷模具費(按年):借:制造費用2萬,貸:長期待攤費用2萬。結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借:遞延收益2萬,貸:營業(yè)外收入:2萬。老師,是這樣嗎
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2016-01-11
4. 單選題 《財政部 國家稅務總局 保監(jiān)會關(guān)于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》中規(guī)定:對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當年(月)計算應納稅所得額時予以稅前扣除,扣除限額為( )/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前有空調(diào)是暫估的,現(xiàn)在進項票進來了,要怎么樣處理呢?我暫估的時候是:借:庫存商品2萬(4臺空調(diào))貸應付賬款2萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本:2萬,貸庫存商品2萬,現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了,我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
南強公司按應收賬款余額的5%計提壞賬準備,根據(jù)發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務,編制南強公司的相關(guān)會計分 錄。 ①2×17年12月31日,首次計提壞賬準備時,應收賬款的年末余額為400000元; ②2×18年實際發(fā)生壞賬14000元; ③2×18年已經(jīng)確認為壞賬的14000元又收回了10000 元; ④2×18年12月31日,應收賬款余額為150000元
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2022-12-02
匯算清繳,資產(chǎn)總額平均值=〔(1月資產(chǎn)總額期初數(shù)+3月資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(4月資產(chǎn)總額期初數(shù)+6月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(7月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+9月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(10月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+12月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2〕/4 4月資產(chǎn)總額期初數(shù)是3月資產(chǎn)總額期末數(shù)嗎?
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2019-05-11
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎?2.。現(xiàn)在小規(guī)模都是一個季度一報,我們單位1月份收入2萬,沒交增值稅,把增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2月份收入16萬,在稅務局代開的專票,全額征稅了,3月份收入2萬,增值稅的稅金我是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入還是需要直接交稅呢?
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2017-04-10
這道題,2/3, 1/3 都是什么意思呢? 一般借款被占用了2個月,不是2/12嗎? 為什么忽然來個2/3 呢? 還有,一般借款的資本化率,不是用 所有的利息 / 所有的本金嗎? 為什么分母不能直接是(300+600)呢? 本金中的3/3 和 1/3 又是什么意思? 這道題也沒有明確說明 該工程是說明時候完工?。?!
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2019-07-21
老師,請教一下,比如,我們公司3月份工資表上的應發(fā)工資數(shù)為3萬,但是實際發(fā)放的工資為2萬,實際發(fā)放工資表的員工比應發(fā)工資表上的人數(shù)少了2個,少發(fā)8000人,那計提的分錄是不是借:管理費用3萬,應付職工薪酬一工資3萬,發(fā)放的時候,借:應付職工薪一工資2萬貸:庫存現(xiàn)金2萬?
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2020-04-23
我們一季度只有2月份有收入,二季度沒有收入,現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個成本工資結(jié)轉(zhuǎn)多了,我想把一季度的營業(yè)成本調(diào)一下,是把營業(yè)成本調(diào)低點,我是反結(jié)賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了,做一筆正確的分錄。還是反結(jié)賬到2月份去做一筆紅沖,再做一批正確的分錄?
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2021-06-30