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新成立的房地產(chǎn)投資有限公司共有2名股東,通過招拍掛投得商業(yè)地塊,2名股東分別以個人名義匯款到公司支付地價款,日后有銷售收入再將該款支付回股東,那么2名股東的匯款入什么科目?
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2019-01-07
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月我要申報增值稅多少,如果申報增值稅,我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理?
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2019-03-11
老師,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵10萬,公司用這錢支付模具費10萬,由于模具費使用權(quán)不是公司,故做長期待攤費用處理(分5年攤銷)。收到錢:借:銀行存款10萬,貸:遞延收益10萬。攤銷模具費(按年):借:制造費用2萬,貸:長期待攤費用2萬。結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借:遞延收益2萬,貸:營業(yè)外收入:2萬。老師,是這樣嗎
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2016-01-11
4. 單選題 《財政部 國家稅務(wù)總局 保監(jiān)會關(guān)于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》中規(guī)定:對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當年(月)計算應納稅所得額時予以稅前扣除,扣除限額為( )/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前有空調(diào)是暫估的,現(xiàn)在進項票進來了,要怎么樣處理呢?我暫估的時候是:借:庫存商品2萬(4臺空調(diào))貸應付賬款2萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本:2萬,貸庫存商品2萬,現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了,我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
南強公司按應收賬款余額的5%計提壞賬準備,根據(jù)發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制南強公司的相關(guān)會計分 錄。 ①2×17年12月31日,首次計提壞賬準備時,應收賬款的年末余額為400000元; ②2×18年實際發(fā)生壞賬14000元; ③2×18年已經(jīng)確認為壞賬的14000元又收回了10000 元; ④2×18年12月31日,應收賬款余額為150000元
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2022-12-02
匯算清繳,資產(chǎn)總額平均值=〔(1月資產(chǎn)總額期初數(shù)+3月資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(4月資產(chǎn)總額期初數(shù)+6月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(7月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+9月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2+(10月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+12月份資產(chǎn)總額期末數(shù))/2〕/4 4月資產(chǎn)總額期初數(shù)是3月資產(chǎn)總額期末數(shù)嗎?
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2019-05-11
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎?2.?,F(xiàn)在小規(guī)模都是一個季度一報,我們單位1月份收入2萬,沒交增值稅,把增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2月份收入16萬,在稅務(wù)局代開的專票,全額征稅了,3月份收入2萬,增值稅的稅金我是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入還是需要直接交稅呢?
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2017-04-10
這道題,2/3, 1/3 都是什么意思呢? 一般借款被占用了2個月,不是2/12嗎? 為什么忽然來個2/3 呢? 還有,一般借款的資本化率,不是用 所有的利息 / 所有的本金嗎? 為什么分母不能直接是(300+600)呢? 本金中的3/3 和 1/3 又是什么意思? 這道題也沒有明確說明 該工程是說明時候完工?。。?/span>
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2019-07-21
老師,請教一下,比如,我們公司3月份工資表上的應發(fā)工資數(shù)為3萬,但是實際發(fā)放的工資為2萬,實際發(fā)放工資表的員工比應發(fā)工資表上的人數(shù)少了2個,少發(fā)8000人,那計提的分錄是不是借:管理費用3萬,應付職工薪酬一工資3萬,發(fā)放的時候,借:應付職工薪一工資2萬貸:庫存現(xiàn)金2萬?
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2020-04-23
我們一季度只有2月份有收入,二季度沒有收入,現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個成本工資結(jié)轉(zhuǎn)多了,我想把一季度的營業(yè)成本調(diào)一下,是把營業(yè)成本調(diào)低點,我是反結(jié)賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了,做一筆正確的分錄。還是反結(jié)賬到2月份去做一筆紅沖,再做一批正確的分錄?
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2021-06-30
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前有空調(diào)是暫估的,現(xiàn)在進項票進來了,要怎么樣處理呢?我暫估的時候是:借:庫存商品2萬(4臺空調(diào))貸應付賬款2萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本:2萬,貸庫存商品2萬,現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了,我要怎么樣做分錄了
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2020-01-05
上月專票地址錯了,費用已經(jīng)正常做了,然后已經(jīng)開具紅字并重新開具專票了?,F(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出的分錄是這樣做嗎 借:應交稅費-增值稅-進項稅 -2 貸:管理費用-郵寄費-2 本月收到票時 借:應交稅費-增值稅-進項稅 2 貸:管理費用-郵寄費 2 只調(diào)整進項不調(diào)整費用還是全部需要調(diào)整?
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2022-04-10
老師你好,我公司是生產(chǎn)土特產(chǎn)的,現(xiàn)在要把制造費用分配到原材料上,請問這么分配合適么?例如制造費用8000,紅棗2000,枸杞1000,胎菊1000,分配率=8000/(2000+1000+1000)=2,紅棗分配2000*2=4000,枸杞分配1000*2=2000,胎菊分配1000*2=2000。還有外包裝,每款產(chǎn)品包裝不一樣,制造費用還需要分攤到包裝物上么?
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2019-10-19
2月份是收到全年房租收入48萬??預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月我要申報增值稅多少,如果申報增值稅,我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元?,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,我又得確認對應銷項稅1.2萬?這樣銷項稅就多了0.8萬?這個怎么處理?
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2019-03-11
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月要申報增值稅多少,如果申報增值稅,就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理?
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2019-03-11
根據(jù)最新的個人所得稅稅法,個人獨資企業(yè),員工2人,老板1人,合計3人,老板工資月3萬,,員工1工資6000,員工2工資4000請問每個月申報個稅需要在2個地方申報?一個是自然人的申報,申報工資薪金這個的個稅,需要報2個員工的薪金,另一個是經(jīng)營所得,報老板一人的對嗎?
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2018-12-16
小王1月將其擁有的商鋪租賃給某超市,每月取得租金收入20000元,當年2月小王對商鋪進行維修,維修費為1000元。要求回答并計算以下問題:(5分) 1.(1)小王每月取得的商鋪租金收入應按哪類所得計征個人所得稅;[問答題] 2.(2)小王2月、3月應分別繳納的個人所得稅稅額。[問答題
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2022-06-11
3.南海設(shè)備制造有限公司,只生產(chǎn)-種設(shè)備, 最近6年2014 2019年的數(shù)據(jù)如下:產(chǎn)量分別是20、75、60.45. 65. 00, 單位變動成本分別是600. 300. 450. 550. 420. 400, 固定成本總領(lǐng)分別40005200 5400. 4800 5000 600若2020年計劃生產(chǎn)設(shè)備150臺,要求:運用高低點法預測1高點( ) (2分)2低點( ) (2分) 3.b=( ) (4分) 4.2021年的總成本( ) (5分) 5.2021年的單位成本( ) (2分)
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2021-12-25
2月6日,A公司向丙公司賒購材料一批,價目表標明價格為100000元,由于成批購買,商業(yè)折扣為12%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日,A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購的貨款。 請采用總價法和凈價法分別作出A公司和丙公司的會計處理
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2023-05-19