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外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅—出口退稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)平
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2019-01-02
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,已經(jīng)計(jì)提出來(lái)的增值稅,免交后,這部分免交的增值稅,我該如何做賬呢?
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2016-08-11
A 母公司所屬有運(yùn)輸設(shè)備X 交給子公司B 運(yùn)營(yíng),日常費(fèi)用由B 負(fù)責(zé)支出及維護(hù),收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負(fù)?對(duì)外申報(bào)時(shí)行政部門和稅務(wù)部門才能做到相一致?
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2019-07-16
小規(guī)模納稅人開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票記賬的時(shí)候需要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目嗎
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2019-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方表示什么?????
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2019-04-04
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
我公司是小微企業(yè),4月份開(kāi)出票是18萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)月末要交納增值稅嗎?還是年底再交增值稅
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2020-06-08
應(yīng)交增值稅-出口退稅在應(yīng)交增值稅明細(xì)表中怎么填列,年初數(shù)42000本年退回42000該怎么填列
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2018-03-22
老師好,3月我開(kāi)出專票,也交了增值稅 現(xiàn)在六月我沖紅發(fā)票了,那交了的增值稅怎么辦呢?
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2020-06-01
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過(guò)30萬(wàn),一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
老師,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出???繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
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2022-01-07
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見(jiàn)增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
購(gòu)貨時(shí);借:庫(kù)存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-外銷 1700 貸:應(yīng)付賬款--某公司11700結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000貨:庫(kù)存商品 10000 結(jié)轉(zhuǎn)不能退稅借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400計(jì)提出口退稅:借:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 1300收到退稅款的時(shí)候:借:銀行存款 1300 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-外銷 400
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2017-12-01
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
如果是倉(cāng)管員管理不善導(dǎo)致,甲公司應(yīng)編制如下的會(huì)計(jì)分錄(單位萬(wàn)元):   借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   226   貸:原材料       200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26 借:營(yíng)業(yè)外支出     226   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   226 這樣子的分錄對(duì)嗎?(主要是下面這個(gè)哪個(gè)寫法才對(duì)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26
1/2016
2020-10-27
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
1/1312
2019-04-28
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
1/261
2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
5月一部分進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證的,記 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 6月這部分發(fā)票全部認(rèn)證了,記 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。本公司是全出口企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,6月這個(gè)賬要怎么處理?
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2021-07-14