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問了12366,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后就可以全額抵減了,但是不會(huì)寫分錄呀,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:管理費(fèi)用 330,貸:其他應(yīng)收款 330,現(xiàn)在調(diào)整分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 18.68,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 311.32,這樣的分錄以對(duì)嗎?
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2017-05-11
增值稅少交了31元,找不出原因,沒有漏交稅,怎么調(diào)整?
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2019-01-29
其他業(yè)務(wù)支出中的稅金是指應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
1/1530
2018-11-14
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方表示什么?????
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2019-04-04
我公司是小微企業(yè),4月份開出票是18萬請(qǐng)問月末要交納增值稅嗎?還是年底再交增值稅
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2020-06-08
應(yīng)交增值稅-出口退稅在應(yīng)交增值稅明細(xì)表中怎么填列,年初數(shù)42000本年退回42000該怎么填列
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2018-03-22
老師好,3月我開出專票,也交了增值稅 現(xiàn)在六月我沖紅發(fā)票了,那交了的增值稅怎么辦呢?
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2020-06-01
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,已經(jīng)計(jì)提出來的增值稅,免交后,這部分免交的增值稅,我該如何做賬呢?
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2016-08-11
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方還是貸方
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2019-07-11
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個(gè)稅
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2018-06-19
我公司是小規(guī)模公司,我想少交點(diǎn)稅費(fèi),怎么操作更能省錢呢?
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2021-06-21
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
老師我想問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到發(fā)票借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款,那這個(gè)出口退稅做到進(jìn)項(xiàng)里面,全年的進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣對(duì)嗎???
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2020-04-02
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
如果是倉(cāng)管員管理不善導(dǎo)致,甲公司應(yīng)編制如下的會(huì)計(jì)分錄(單位萬元):   借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   226   貸:原材料       200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26 借:營(yíng)業(yè)外支出     226   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   226 這樣子的分錄對(duì)嗎?(主要是下面這個(gè)哪個(gè)寫法才對(duì)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 26
1/2016
2020-10-27
5月一部分進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證的,記 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 6月這部分發(fā)票全部認(rèn)證了,記 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。本公司是全出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,沒有銷項(xiàng)稅額,6月這個(gè)賬要怎么處理?
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2021-07-14
老師 我公司小規(guī)模納稅人 6月份開出維修發(fā)票93805元 開的是通用機(jī)打發(fā)票 我當(dāng)時(shí)做分錄是 借 應(yīng)收賬款-XX公司 93805 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入92876.3 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅928.7 這樣可以嗎,還是得改回應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
1/413
2021-08-31
老師,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出???繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
6/529
2022-01-07