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收到聯(lián)合承辦的冠名費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2024-08-08
老師,我收到收入的時(shí)候,我沒有做這個(gè)分錄的,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),我直接做了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對不對?
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2020-01-15
老師您好,請問:我們公司主營業(yè)務(wù)是銷售果汁飲料,因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)采購了一批酒,需要做入庫嗎,但是對方開不出發(fā)票,賣出去之后,這個(gè)收入做營業(yè)外收入還是其他收入
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2022-01-17
老師,我想問下我要是報(bào)增值稅報(bào)80萬的非主營無票收入會引起稅務(wù)關(guān)注嗎?
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2020-06-11
2020年3月31日,“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方30000元,“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方2000元,“投資收益”賬戶期末貸方500000元,請計(jì)算2020年3月份利潤表中營業(yè)收入項(xiàng)目本期金額。
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2020-06-24
,老師,我想問一下,報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入那是填主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?營業(yè)成本那是填主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本嗎?
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2018-10-21
老師。你好。我暫估應(yīng)收款 借:應(yīng)收賬款--某公司 106 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6然后下月收到部分回款并開具相應(yīng)的部分發(fā)票,做賬的話是需要先把暫估的先沖回一部分(紅字),然后再開藍(lán)字是吧但是實(shí)際發(fā)生了,有結(jié)算單我們按照結(jié)算單暫估的
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2024-04-12
實(shí)物中,印花稅,是怎么繳納的?是(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)*印花稅率,再加上(主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本)*印花稅率,這樣計(jì)算繳納嗎?
1/1821
2018-11-14
上學(xué)時(shí)候?qū)W的營業(yè)利潤不是主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本嗎?還是說這個(gè)營業(yè)利潤現(xiàn)在變了。 是利潤表上那個(gè)營業(yè)利潤呢
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2020-03-24
一套賬內(nèi),產(chǎn)生了兩個(gè)不同收入,一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入和一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)成本被我在19年計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本下面了,現(xiàn)在需要調(diào)出來。是需要怎么調(diào)整啊?
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2021-06-28
銷售商品,借:應(yīng)收賬款 30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 27; 應(yīng)交稅費(fèi) 3, 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入27 貸:本年利潤27 但是發(fā)票開多了,發(fā)票已調(diào)整正確數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整? 沖回重新記賬?還是沖回減少部分?
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2021-08-24
施工企業(yè)開具發(fā)票時(shí)的主營業(yè)務(wù)收入是除所有稅后嗎
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2015-10-07
老師,我是代帳的,老板開出的兩張發(fā)票,說客戶把錢打到她個(gè)人賬戶的,那開發(fā)票時(shí)是借計(jì)庫存現(xiàn)金貸計(jì)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)嗎?還是借計(jì)應(yīng)收賬款?
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2016-12-04
我這里有筆業(yè)務(wù)現(xiàn)金結(jié)算運(yùn)費(fèi)117829,油款抵運(yùn)費(fèi)20835實(shí)際的運(yùn)費(fèi)是138661.28.會計(jì)分錄:借:庫存現(xiàn)金117829,借:預(yù)付賬款20835借:財(cái)務(wù)費(fèi)用0.28貸:主營業(yè)務(wù)收入138661.28.這樣做分錄可以嗎?
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2017-02-22
就是客戶從這進(jìn)了一批貨是50000塊錢 客戶把50000塊打過來了以后 還要給客戶返利25000元 這樣該怎么做會計(jì)分錄 可不可以做成 借主營業(yè)務(wù)收入 貸 銀行存款
1/419
2017-09-25
老師,我們公司是做快遞物流的,開了很多票,金額都不是很大,有些用現(xiàn)金支付的,有些用銀行走賬的,我能不能在入賬的時(shí)候,現(xiàn)金的直接就借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 不走應(yīng)收賬款這個(gè)科目了。
1/619
2016-06-12
老師:凡是營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有的,我能不能都理解成為都是主營業(yè)務(wù)收入?
2/522
2016-08-25
老師,請問下,之前會計(jì)結(jié)算時(shí)做:借應(yīng)收賬款390萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額,后收到160萬,又做:借:銀行存款160,貸:主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額,結(jié)果應(yīng)收賬款沒減掉,還是欠390,我要怎么補(bǔ)做呢?
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2019-10-24
老師,去年有幾筆賬應(yīng)該為管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)接前任會計(jì)賬時(shí),有說收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖當(dāng)期收入。當(dāng)朝做賬時(shí):貸:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 (收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票全額沖收入了,未沖應(yīng)交稅金) 但是我認(rèn)為不應(yīng)該沖收入,應(yīng)該直接做和管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀?在2020年第一季度調(diào)怎么調(diào)?
1/338
2020-04-18
開對方公司開了發(fā)票,收的現(xiàn)金是記 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
1/455
2016-12-22