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小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計算的啊
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2020-07-30
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
已經(jīng)跟代賬公司解除,不欠費?,F(xiàn)在紙質(zhì)憑證已經(jīng)拿回,報表和增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián) ,電子賬薄,代賬公司不給,該如何解決
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2022-04-27
公司國際貨運公司(三代)收取上家免稅發(fā)票:國際代理運費1000000.公司再開給我的客戶,盈利部分公司是否要繳納增值稅。
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2019-01-13
小規(guī)模 代開的專票 稅金已經(jīng)代扣過了 季度超出9萬 想問下 我在報稅的時候是不是 就補記附加費 增值稅 全額繳納
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2018-07-09
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運煤10000噸,送到購買實際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進行開票結(jié)算。請問財務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
增值稅簡易增收開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-03
"位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計算百貨商場應(yīng)確認的銷項稅額。"
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2023-03-17
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報稅,
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2017-08-02
建筑外地項目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓耍绻氐綑C構(gòu)所在地還用補交當(dāng)?shù)馗郊淤M的一些項目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請問一下,那個代開發(fā)票收取的點數(shù)到底是怎么計算出來的,明明因為代開發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會只收6個點呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個月份發(fā)放年終獎,那個稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎合在一起嗎。如果我填報個稅系統(tǒng)的時候,工資單獨填列的,年終獎也是單獨填列的。稅局會分開合計個稅嗎?
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2019-01-07
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發(fā)票號呢
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2018-07-11
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
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2022-11-24
稅局代開的這2張發(fā)票增值稅申報怎么填寫,出現(xiàn)的反饋是什么原因,哪里填寫錯誤?
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2021-04-20
收到一張稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)稅名稱是安裝費,我這種囊個寫會計分錄啊
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2019-10-29
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