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甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對(duì)非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表有個(gè)就地繳納標(biāo)識(shí)是什么意思?
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
麻煩甘老師本人回復(fù),事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告,遇到繳納去年所得稅10元,是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)有變化加10元,然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤中其他-10?一般出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)差額就在未分配利潤期末-期初=10+本年凈利潤里體現(xiàn),s還是按第一種做法,資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動(dòng)下?
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2020-05-26
請(qǐng)問老師的報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2021-05-31
老師,您好!報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
老師,在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2020-04-28
法人要取凈利潤出來,個(gè)人所得稅稅率是20%嗎?借:利潤分配-未分配利潤 100萬 貸:應(yīng)付股利100萬,借:應(yīng)付股利 100萬 貸:銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬。
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2014-12-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅(匯算清繳期后) 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個(gè) 不太懂 ,麻煩老師解答下
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2020-12-18
季度所得稅申報(bào),利潤總額是230.65元 還得交所得稅 但是他是小微企業(yè) 怎樣填表
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2019-04-13
季度所得稅申報(bào),利潤總額是230.65元 還得交所得稅 但是他是小微企業(yè) 怎樣填表
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2019-04-13
老師好,我公司符合小微企優(yōu)惠政策,在年底計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計(jì)算了所得稅, 在填寫申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)算出的是446.28,這是怎么回事呢?不理解,求
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2020-05-11
上個(gè)季度企業(yè)所得稅是按一個(gè)季度的數(shù)去報(bào)的,但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計(jì)數(shù)填的, 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
請(qǐng)問,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是按照利潤總額計(jì)算的,但是利潤總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅,在申報(bào)的報(bào)表中填寫的利潤總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的,如果不扣的話,最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致,有影響嗎?
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2022-01-11
老師?企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上從業(yè)人數(shù)是按什么填的?比如第二季度是按6月份工資表人數(shù)填嗎
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2024-07-23
請(qǐng)問老師,以前年度的虧損彌補(bǔ)完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-26
我們公司八月份成立的,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表期初不能寫0?該怎么填寫呢
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2020-10-09
老師,您好,我們第一季度有盈利,能否在申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)先不預(yù)繳?利潤總額為0,但這樣的話,就會(huì)和利潤表沖突,那要如何操作了?
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2020-04-07