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以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
請問剛要做季度納稅申報,企業(yè)所得稅零申報,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
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2021-04-09
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
1/579
2018-07-09
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報所得稅,系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
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2017-07-10
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計2021年每季度實際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
1/980
2018-01-29
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報第一季度所得稅預(yù)交申報表時比如應(yīng)納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報,第二季度為40萬,還能按優(yōu)惠填報所得稅申報表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬了,是按所得稅優(yōu)惠填報,還是不按?
1/1390
2015-11-19
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計算應(yīng)交企業(yè)所得稅
1/3958
2021-08-01
你好,請問季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/338
2019-05-27
是了老師,現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補以前年度虧損了嗎
2/522
2019-05-27
17年一季度所得稅彌補以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
1/597
2017-04-07
請問:上年的費用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個科目,報季度所得稅時,是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
3/730
2022-01-12
季度所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
1/822
2015-11-16
老師你好,我在申報第一季度所得稅預(yù)交申報表的時候,為什么彌補以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
1/1791
2020-04-21
老師,本季度在報季度預(yù)繳所得稅的時候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補,直接不用交所得稅了,那請問我這個季度利潤表上計提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計提?
1/756
2020-07-09
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個季度申報一次
3/1620
2019-05-05
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
1/2829
2019-11-24