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老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應交稅費-應交企業(yè)所得稅, 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24
老師:所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù),借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這個“應交稅費--應交企業(yè)所得稅”在借方怎么結轉(zhuǎn)? 鄒老師 注冊稅務師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借;銀行存款 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅。老師:實際工作中稅務局會退稅嗎?如果不退怎么處理?
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2016-03-31
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
19年1月申報上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會計憑證?
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2019-07-10
老師 請問小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算?比例是多少?
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2019-07-17
2016年企業(yè)所得稅清算是0 要不要申報
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2017-04-11
2014年B類企業(yè)所得稅如何填寫申報表
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2015-11-05
問下,怎么申請非營利企業(yè)所得稅年報
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2019-05-24
申報企業(yè)所得稅年報是不是匯算清繳?
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2019-05-21
老師們,2018年企業(yè)所得稅零申報,怎么報???
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2019-05-16
19年的企業(yè)所得稅可不可以重新申報
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2020-06-18
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時,補繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費用,再借所得稅費,貸銀行存款嗎
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2021-06-10
國稅申報所得稅A表中,第八行彌補以前年度虧損填寫了無法保存 主表第8行2列【彌補以前年度虧損】的范圍為【0<=可修改的范圍<=前5年度未彌補完虧損額合計值0、4+5-6-7行1列計算值30中最小的一個】,若最小值小于等于【0】,本行本列只能為【0】,請修改數(shù)據(jù)。提示 顯示這個
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2018-04-12
所得稅費用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表 ,減:本年實際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅怎么計算?《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當年預計會有虧損,從2021-2026年度,每年預計應納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度,該公司應當繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息()萬元。(假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,這句話怎么理解?按什么時候公布的利率加5%計算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術轉(zhuǎn)讓所得應當納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
19年填企業(yè)所得稅預繳表能不能彌補以前年度虧損
1/1004
2019-04-01