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庫存商品過期或管理不善造成盤虧,經(jīng)過公司老板同意可以直接做 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 借管理費用~流動資產(chǎn)盤虧損失 貸待處理財產(chǎn)損益 還是需要稅務(wù)報備同意之后做以上處理? 上面科目寫的對嗎
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2020-06-14
老師我想問下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫存商品,在轉(zhuǎn)成本?。? 能直接做管理費用嗎 量不大,銷售額也不大,一個月就幾萬營業(yè)收入 成本票也不多,就幾千 一個月 有時候還沒有 因為只做環(huán)保的維修
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2022-04-19
商貿(mào)企業(yè)貨物倉儲和裝卸費,我是不直接走管理費用-倉儲費就行,這個稅務(wù)上有扣除限額么?
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2018-06-09
老師我想問下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫存商品,在轉(zhuǎn)成本??? 能直接做管理費用嗎 量不大,銷售額也不大,一個月就幾萬營業(yè)收入 成本票也不多,就幾千 一個月 有時候還沒有 因為只做環(huán)保的維修
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2022-04-19
內(nèi)帳,商標(biāo)注冊費35000元,可以計入管理費用嗎?謝謝。
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2019-09-04
領(lǐng)用庫存商品放在辦公室展覽下管理費用-辦公費嗎
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2018-01-03
老師好,我們是酬金制物業(yè)公司,由開發(fā)商授權(quán)管理地下停車場,開發(fā)商每月固定給我們(100元/車位)的車位管理費。這個需要開什么項目的發(fā)票給開發(fā)商呢?
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2019-08-14
工廠生產(chǎn)設(shè)備壞了 請供應(yīng)商的維修人員發(fā)生的差旅費 掛 制造費用-維修費 還是 管理費用-維修費比較好 如果兩個科目都不行 掛哪個比較合適
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2017-10-07
老師,您好!請問一下庫存商品可以直接走管理費用不呢!那么結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么弄呢。
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2022-04-08
支付了一年的代賬費 支付信眾2019年代理費用 借 長期待攤費用 3,000.00 支付信眾2019年代理費用 貸 銀行存款 3,000.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 借 管理費用-攤銷費 750.00 攤銷售1-3月信眾代理費用 貸 長期待攤費用 750.00 對嗎
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2019-06-24
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
按會計法規(guī)定每月的銀行對賬單應(yīng)歸出納保管還是會計保管?
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2019-02-25
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
老師,我們之前借給了法人一筆款,做的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后我們用法人私人銀行卡發(fā)放了工資,購買了許多辦公用品,做的分錄是借:管理費用 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做對嗎
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2019-06-08
某企業(yè)自行建造管理用房屋一間,購入所需的各種物資100000元,支付增值稅16000元,全部用于建造房屋。另支付工程人員工資20000,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,該管理用房的入賬價值為多少元?寫出會計分錄。
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2019-10-28
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報銷的發(fā)票,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
1/645
2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
5/761
2020-05-25
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1261
2015-08-07