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計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅 什么意思?
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2020-05-28
3.某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃先生2019年收入情況如下: 1)公司每月支付其工資8000元,年終取得全年一次性獎金40000元 (2)在國內(nèi)專業(yè)雜志上發(fā)表文章兩篇,分別取得稿酬收入1200元和700元。 (3)與某大學(xué)王教授合著一本專業(yè)著作,取得稿酬收入20000元,其中黃先生分得稿酬12000元,并拿出3000元通過民政部門捐贈給全國老年基金會。 (4)在國外某大學(xué)講學(xué)取得酬金折合人民幣30000元,已按該國稅法規(guī)定繳的個(gè)人所得稅折合人民幣2000元 (5)12月份為某集團(tuán)公司做專題講座4次,每次2000元。 (6)將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入房產(chǎn)買入價(jià)120000元,支付交易費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用和流轉(zhuǎn)稅費(fèi)4000元 (7)10月初將其住房出租,每月取得租全收入3000元,當(dāng)月發(fā)生裝修修繕費(fèi)用2000元。 已知張先生選擇將其獲得的全年一次性獎金,并入綜合所得計(jì)稅。 計(jì)算黃先生2019年度匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2021-11-27
老師好!所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用(或收益),請問一下所得稅費(fèi)用就是利潤表上面的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?也就是當(dāng)期要交的企業(yè)所得稅嗎?是啥意思呀?
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2022-06-15
遞延所得稅資產(chǎn)增加會使利潤增加,所得稅費(fèi)用增加,但是會計(jì)科目借,遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用遞延所得稅。這樣不是減少所得稅費(fèi)用了嗎,不太理解
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2021-12-05
小規(guī)模納稅人所得稅定率,賬面i所得與定率所得不符怎處理
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2019-12-18
老師,我們股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得是轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得還是利股紅所得?
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2024-05-21
個(gè)體經(jīng)營所得和個(gè)人所得稅啥區(qū)別?個(gè)體經(jīng)營所得稅率是多少
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2018-12-28
所得稅申報(bào)表中,所得稅費(fèi)用填哪?利潤總額包括所得稅費(fèi)用嗎?
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2019-04-14
老師,你好,應(yīng)納稅所得額的,應(yīng)納所得稅額,所得稅費(fèi)用,怎么區(qū)分??
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2020-04-06
這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的所得稅是企業(yè)所得稅還是個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得?
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2019-01-24
這題里的遞延所得稅費(fèi)用為什么全部到所得稅費(fèi)用了,不應(yīng)該還有(60-42)*25%=4.5的應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-31
壞賬計(jì)提所得稅 老師 這么做分錄是為什么呀 借 遞延所得稅資產(chǎn) 1000 貸 所得稅費(fèi)用 -1000
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2021-01-08
請問 企業(yè)所得稅申報(bào)完之后發(fā)現(xiàn)有錯的,還能修改嗎?是第三季度的,這個(gè)打鉤的是默認(rèn)的,不能修改?我就是想把這個(gè)延緩繳納所得稅這個(gè)改成否,想現(xiàn)在就把稅繳納掉
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2020-10-10
老師,請問我想調(diào)一筆2019年1月的帳務(wù),可是調(diào)了會影響每個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不過我還沒報(bào)企業(yè)所得稅清算的,企業(yè)所得稅清算按照調(diào)之后的報(bào)可以嗎?
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2020-03-21
是不是沒有申報(bào)2019年企業(yè)所得稅申報(bào)2020年第一季度所得稅不能彌補(bǔ)虧損呢
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2020-04-11
請問企業(yè)所得稅A類報(bào)表里邊的減免所得稅額怎么計(jì)算的呀,謝謝
1/1405
2020-04-26
個(gè)人理解 遞延所得稅負(fù)債是應(yīng)納未納形成的 轉(zhuǎn)回時(shí)應(yīng)對應(yīng)應(yīng)交所得稅 但書上對應(yīng)所得稅費(fèi)用 怎么理解
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2015-10-09
張老師,個(gè)體戶沒有企業(yè)所得稅,那么繳納個(gè)人所得稅,成本類票據(jù)是沒辦法減除應(yīng)納稅所得額的呀
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2020-07-05
企業(yè)所得稅年報(bào)累計(jì)數(shù)是1200元已預(yù)交240元,應(yīng)補(bǔ)960元,那么計(jì)提所得稅多少
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2016-01-13
.北京某公司職員趙某,2020年全年在該公司收入不足60 000元,2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個(gè)月每月取得工資、薪金收入13 000元,生計(jì)費(fèi)60000 元,專項(xiàng)扣除2600元, 專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲,育有一子6歲),其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為 21000元,其他不變。已知:2021年前8個(gè)月趙某預(yù)繳的個(gè)人所得稅為0元,居民個(gè)人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36 000元的部分稅率為3%。要求: (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材,可以取得稿費(fèi)7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個(gè)人所得稅稅負(fù)?
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2022-05-26