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Ukey里系統(tǒng)設(shè)置,操作員管理內(nèi)只有新增操作員,沒有修改的,我的發(fā)票上開票人是管理員,要改成開票人姓名,請教老師怎么樣改,從哪里面進(jìn)行操作?
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2022-01-14
做咨詢服務(wù)行業(yè)的,主要人員就是管理行政和銷售兩大塊,其他的沒有支出,主要支出是人員工資,賬務(wù)處理只有收入沒有對應(yīng)的成本正常嗎?因為工資計入了管理費用和銷售費用呢,還是需要把銷售人員的工資計入主營業(yè)務(wù)成本呢?
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2018-06-13
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
請問收到運費專票100.7元(假設(shè)金額為90,稅額10.7),發(fā)票勾選了。后發(fā)現(xiàn)出納實際付款取整付了100元。怎么記賬? 借:管理費運費89.3 應(yīng)交稅費進(jìn)項10.7 貸:銀行存款100 這樣麼??
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2021-11-04
我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè),我們的利潤是管理費,這個錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬,我想問一下 存到銀行的錢我們?nèi)绾翁岢鰜?,除了備用?差旅費
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2020-06-10
老師公司有個項目掛靠在公司,對方是個包工頭,我們收到工程款扣除管理費打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28
老師,之前預(yù)付賬款掛著400多是對方?jīng)]開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預(yù)付賬款 -400 貸:管理費 用 -400 可以嗎還有預(yù)收 的就是對方多轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收 賬款 20000 現(xiàn)在這塊預(yù)收的能怎么調(diào),
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2019-08-02
老師,工會經(jīng)費不需要計提吧。繳納時直接做借管理費_工會經(jīng)費,貸銀行存款
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2020-03-13
零售企業(yè)在進(jìn)行商品銷售時,按售價結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是為了()。 A. 簡化核算手續(xù) B .便于管理商品 C便于比較銷售 盈虧 D正確反 映實物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任
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2020-03-19
老師,銀行賬戶收到利息1.56元,借:銀行存款,貸:財務(wù)費用,可是我沒有做,財務(wù)費用這個科目。我把銀行賬戶管理費,網(wǎng)銀的手續(xù)費,做到管理費用-辦公費了,這樣處理可以嗎,那我的利息就沒有財務(wù)費用了啊
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2015-07-06
公司法人個人向銀行貸款,然后以借款名義給公司運營,個人對銀行產(chǎn)生的利息費用要如何處理??梢詮墓举~戶直接付款嗎?
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2020-05-13
文件:關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告,跨境應(yīng)稅服務(wù)免征增值稅備案,應(yīng)稅名稱選哪個
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2021-05-12
經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)有管理會計嗎?
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2022-02-17
有個去年的費用發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬了,當(dāng)時是借:管理費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在我要沖掉的話,分錄是這樣做嗎? 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù))
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2022-04-19
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢,以前年度扣費的時候是借:管理費用-殘障金 貸:銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?分錄怎么做呢
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2024-02-01
代駕勞務(wù)費計入管理費用的哪個二級科目?滴滴出行的客運服務(wù)費計入管理費用的哪個二級科目?
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2019-01-10
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,前幾個月開的發(fā)票在本月進(jìn)行報銷,本月做分錄:借:管理費用等、貸:銀行存款,是否合理?
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2017-06-02
老師,小規(guī)模納稅人支付稅控服務(wù)費280元。支付時借-管理費用 貸-銀行存款 當(dāng)季未抵扣,是否需要做 借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸-管理費用
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2021-05-17
老師 收到個人開的技術(shù)咨詢費發(fā)票3000元,要代扣個稅 借 管理費用 3000 貸 銀行存款 2560 應(yīng)交稅費-個稅440 如果公司給交個稅 借 管理費用 3000 貸銀行存款 3000. 交個稅 借 營業(yè)外支出440 貸 銀行存款 440 ,這3個分錄對嗎
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2024-06-05
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