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公司是一家資產(chǎn)管理公司,請(qǐng)問利息收入需要交印花稅嗎?要交防洪基金嗎?
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2017-06-26
二建勞務(wù)需要繳納水利建設(shè)基金費(fèi)嗎
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2017-11-06
二建勞務(wù)需要繳納水利建設(shè)基金費(fèi)嗎
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2017-11-06
房地產(chǎn)開發(fā)公司,購(gòu)買的地暖材料款,記到開發(fā)成本-建安-主體還是基礎(chǔ),怎么區(qū)分記到主體還是基礎(chǔ)的材料
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2019-03-09
建設(shè)方預(yù)收款打到我們一般賬戶,但我做賬一般都是用基本戶啊,如何將一般戶的錢轉(zhuǎn)到基本戶才算是合規(guī)的,因?yàn)橐话銘舨粚?duì)外了
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2018-06-07
我公司屬于建筑資質(zhì)掛靠公司,甲方工程款打到我公司基本戶上,我公司又從基本戶打給被掛靠公司,之間的往來怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-11-21
二建勞務(wù)需要繳納水利建設(shè)基金費(fèi)嗎
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2017-11-06
在建工程-待攤基建支出核算哪些內(nèi)容
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2017-08-25
文化建設(shè)費(fèi)報(bào)表如何填寫?。收入(含稅)71400、管理費(fèi)用37439、財(cái)務(wù)費(fèi)用79.29、營(yíng)業(yè)外收入2079.61
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2016-07-22
籌建期費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),當(dāng)月沒有收入, 月末計(jì)入未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)-97,434.30,那么這算虧損嗎? 我看利潤(rùn)表也為0
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2018-03-29
??1.單位開出的展覽服務(wù)費(fèi)用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)2.如果要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),那從報(bào)社開回來的宣傳費(fèi)的12000能不能作為廣告行業(yè)的成發(fā)票使用3.如果展覽服務(wù)費(fèi)不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的話宣傳費(fèi)可以作為管理費(fèi)用嗎?4.如果展覽服務(wù)費(fèi)不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)那申報(bào)國(guó)稅
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2017-04-05
金馬商貿(mào)籌建期,第5個(gè)業(yè)務(wù),刻章費(fèi)為什么是在長(zhǎng)期待攤費(fèi)——開辦費(fèi)里,不是應(yīng)該在管理費(fèi)用——開辦費(fèi)里嗎
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2016-05-09
實(shí)收資本印花稅計(jì)入稅金及附加呢還是管理費(fèi)用里面啊
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2017-12-14
更正 借;管理費(fèi)用?360?貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用?360 借;本年利潤(rùn)?360?貸;管理費(fèi)用?360 ,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用?360?貸;本年利潤(rùn)?360,請(qǐng)問這個(gè)只有財(cái)務(wù)費(fèi)用是登負(fù)數(shù),其余的都是正數(shù)嗎?
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2015-12-08
老師,如圖,分錄: 借:管理費(fèi)用~折舊649.86 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本~折舊17384.53 貸:累計(jì)折舊~辦公桌椅1444.12 累計(jì)折舊~辦公設(shè)備686.43 累計(jì)折舊~機(jī)器設(shè)備15903.84 老師這樣對(duì)嗎?二級(jí)科目的名稱對(duì)嗎?
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2020-06-24
老師,會(huì)計(jì)實(shí)操中金馬商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)期結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄 有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 500沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,這筆分錄死不需要結(jié)轉(zhuǎn)還是老師漏寫了
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2017-01-14
老師我們一個(gè)分錄走錯(cuò)了, 錯(cuò)誤1:固定資產(chǎn)沒有票,但是折舊了。 錯(cuò)誤2.:分錄走錯(cuò) 借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本。 后期查出來的調(diào)整分錄是: 1.借,實(shí)收資本 貸,固定資產(chǎn)。 遺留問題:這些沖減得固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊15萬。以前還是有的管理費(fèi)用,我們可怎么把這一部分折舊沖了那。不知道怎么解決這個(gè)事 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表這個(gè)折舊還趴著那
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2020-06-27
老師,研發(fā)支出-資本化支出-其他費(fèi)用-辦公費(fèi),不能加計(jì)扣除,我直接放管理費(fèi)用,可行嗎?或者是一定要先發(fā)研發(fā)支出,匯算清繳的時(shí)再將辦公費(fèi)踢出?
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2020-09-21
提折舊借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)6000貸:累計(jì)折舊11000,,結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi) 借生產(chǎn)成本-折舊 5000 貸制造費(fèi)用-折舊費(fèi)5000
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2017-11-07
老師,攤銷無形資產(chǎn)計(jì)入管理費(fèi)用,和我之前研發(fā)支出資本化是沒有關(guān)系的吧
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2020-03-06