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老師,請(qǐng)問3月份我公司開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品,但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè),所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字,而提供服務(wù)這一欄是灰色的,不可以填數(shù)字的。這種情況下,我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司,開的發(fā)票名稱是日用品,請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物,那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師,我們成立個(gè)砂石料廠,簡易征收是3%的征收率吧?請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)?
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營收入?
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2019-04-28
老師,我用財(cái)務(wù)軟件計(jì)提的增值稅附加稅和申報(bào)系統(tǒng)里面算出來實(shí)際繳納的增值稅附加稅的金額少一分,賬就對(duì)不上了,怎么處理???
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2019-10-27
在填民非組織的利潤表,增值稅是不是填在營業(yè)稅欄?沒有增值稅欄怎么填?城建附加也不填嗎
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2017-07-16
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模增值稅季報(bào),服務(wù)收入小于30萬不交增值稅,附列資料一表是不是不用填?
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2019-07-11
出口退稅附表二中增值發(fā)票認(rèn)證25欄期初數(shù)2018年12月份的期末數(shù)要填么?增值稅是要退稅的。
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2019-02-18
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),想作廢申報(bào),怎么操作
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2020-04-02
請(qǐng)問老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對(duì)嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么會(huì)校驗(yàn)不通過?
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2019-10-08
想問一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19
增值稅申報(bào)表上有留抵扣稅金20萬,但財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金是4.6萬應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
電子稅務(wù)局里增值稅申請(qǐng)表(小規(guī)模納稅人)營改增這個(gè)表怎么填寫?
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2020-01-06
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06